INFORE DE GESTIÓN 2014 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CONTADERO-N OFICINA DE CONTROL INTERNO.

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Transcripción de la presentación:

INFORE DE GESTIÓN 2014 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CONTADERO-N OFICINA DE CONTROL INTERNO

Misión La oficina de Control Interno tiene como misión asesorar a la alta dirección de la Administración Municipal de El Contadero en la implementación mantenimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno, mediante el ejercicio de la evaluación independiente y auditoria interna, contribuyendo al cumplimiento de metas y objetivos institucionales con criterios de eficiencia, eficacia y transparencia.

OBJETIVO GENERAL Fortalecer el Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de El Contadero para que cumpla su papel como herramienta para el alcance de los objetivos y metas institucionales; actuando siempre en concordancia con los principios que rigen la administración pública y la normatividad legal vigente.

ACTIVIDADES 1. Elaboración de la Guía de Auditoria interna en base a las directrices emitida por el Departamento Administrativo dela función publica (Resolución No 086 de febrero de 2014) 2. Elaboración del Programa Anual de auditoria interna 2014 y presentación de este ante el comité de Coordinación de Control Interno (Resolución 078 de 24 de febrero de 2014) y la realización de estas. 3. Evaluación del Control Interno Contable y la presentación de informe ante la Contraloría Departamental

4.Informe ejecutivo anual de control interno vigencia Informe Consolidado aplicación de indicadores de gestión por dependencia 6. Informe de austeridad en el gasto publico, según (decreto 1737 de 2012) 7. Evaluación del proceso de atención al ciudadano y presentación de informes ante el Sr. Alcalde ultimo semestre de 2013 y segundo semestre de 2014(circular externa 001.CAGNMCI)

8. Seguimiento de Plan de Mejoramiento al Balance cuenta 2010, presentación de informes ante la Contraloría Departamental 9.Seguimiento Plan de Mejoramiento cuenta 2010 y presentación de informes ante la Contraloría Departamental.

10. Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno, presentación del informe al Sr. Alcalde y publicación en la pagina Institucional de acuerdo a lo estipulado en el articulo 9 de la ley 1474 de 2011 (cuatrimestrales) 11. Seguimiento del Cumplimiento de las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y publicación del respectivo informe en la pagina Institucional.

12. Seguimiento a las actividades previstas para mejorar el desarrollo del proceso de Gestión Documental que se acordaron en la evaluación realizada en la vigencia 2013 por la oficina de control interno y la Secretaria de Gobierno. 13. Secretaria técnica del Comité de Coordinación de Control Interno. 14. Secretaria técnica de Comité de ética de la Administración Municipal de El contadero.

15. Apoyo y acompañamiento en el proceso de actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI. a) Proyección de actos administrativos relacionados con la actualización del Modelo b) Socialización de los decretos y resoluciones a los funcionarios de la entidad concernientes la Actualización del Modelo

c) Acompañamiento en la fase de Conocimiento de la guía técnica emitida por el Departamento Administrativo de la Función Publica. d)Acompañamiento al representante de la Alta Dirección en la fase de Diagnostico e)Acompañamiento al representante de la Alta dirección en la fase de Planeación. f)Acompañamiento al Equipo MECI y Represéntate de la Alta Dirección en la fase de Ejecución y Seguimiento

16. Se actualizo los procedimientos correspondientes al Proceso de evaluación y seguimiento para ser presentados ante el CCCI y gestionar su aprobación.

MUCHAS GRACIAS