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Oficina de Control Interno CONTROL INTERNO ES … El sistema gerencial integrado por el talento humano que, apoyado en la estructura organizacional y en.

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2 Oficina de Control Interno CONTROL INTERNO ES … El sistema gerencial integrado por el talento humano que, apoyado en la estructura organizacional y en herramientas técnicas (normas, principios, planes, métodos, procedimientos y mecanismos de verificación), promueve el desarrollo de la función pública acorde con las políticas, metas institucionales y conforme a la ley.

3 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO-MECI Adoptado mediante el Decreto 1599 de 2005. Sus objetivos son: Proporcionar la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación. Buscar mayor eficacia e impacto del Control Interno en las Entidades del Estado Orientar a las Entidades Públicas hacia el cumplimiento de sus objetivos y la contribución de éstos con los fines esenciales del Estado. Elaboró: Lucia Amparo Guzmán Valencia Nydia Satizabal Castillo

4 Estructura del Modelo Estándar de Control Interno

5 Conjunto de elementos que al interrelacionarse permiten el cumplimiento de la orientación estratégica y organizacional Objetivo: Crear una cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos de direccionamiento estratégico, administrativos y operativos de la Universidad del Cauca. Elaboró: Lucia Amparo Guzmán Valencia Nydia Satizabal Castillo Subsistema Control Estratégico Componentes: Ambiente de Control.-Direccionamiento Estratégico, Administración de Riesgos

6 Conjunto de elementos que al interrelacionarse bajo la acción de niveles de autoridad y/o responsabilidad correspondiente, aseguran el control a la ejecución de los procesos de la Universidad del Cauca, orientándola al cumplimiento de su Misión. Objetivo: Construir los elementos o estándares de control necesarios para autocontrolar el desarrollo de las operaciones, tomando como base los estándares de carácter estratégico definidos en el Subsistema de Control Estratégico.. Elaboró: Lucia Amparo Guzmán Valencia Nydia Satizabal Castillo Subsistema Control de Gestión Componentes: Actividades de Control-Información- Comunicación Pública

7 Subsistema Control de Evaluación Componentes : Autoevaluación- Evaluación Independiente-Planes de Mejoramiento Conjunto de elementos que al interrelacionarse permiten valorar permanentemente la efectividad del Control Interno en la Universidad del Cauca, la eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos, el nivel de ejecución de sus planes y programas, los resultados de su gestión, detectar desviaciones, establecer tendencias y formular recomendaciones. OBJETIVO : Desarrollar mecanismos de medición, evaluación y verificación necesarios para determinar la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno Institucional con el propósito de contribuir al cumplimiento de sus objetivos. Elaboró: Lucia Amparo Guzmán Valencia Nydia Satizabal Castillo


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