CONTENIDO I. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN Misión Qué hace el IPES II. PRESENTACIÓN AVANCES META PLAN DE DESARROLLO Formar 16.000 personas vulnerables del sector informal, para la generación de ingresosBuenas prácticas Acompañar a 2.500 personas para la consecución de créditos y mejoras en procesos productivos Atender 21.000 personas con alternativas de aprovechamiento comercial, en el marco del Plan Maestro de Espacio Público Implementar un plan de mejoramiento en las plazas de mercado distritales
MISIÓN DEL IPES “Diseñar y desarrollar alternativas productivas, acordes a las políticas públicas del sector de Desarrollo económico de Bogotá, para elevar la productividad y competitividad de la población económicamente vulnerable de la ciudad”.
1 2 3 ¿QUE HACE EL IPES? Vendedores informales Apoya las zonas de transición 1 Apoya procesos de relocalización Plazas Distritales de Mercado REDEP (Quioscos y Puntos de encuentro) Puntos Comerciales Ferias Institucionales 2 Administra Personas en situación de desplazamiento Jóvenes desempleados Personas reincorporadas Personas en condición de discapacidad Minorías étnicas y sexuales Microempresarios 3 Atiende poblaciones específicas
LÍNEAS DE INTERVENCIÓN RED DE ALIADOS RESULTADOS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN Sector Educativo Sector Tecnológico Sector de las Comunicaciones Sector ciudadano Sector solidario Sector Financiero Sector Gubernamental PRODUCTIVIDAD SOSTENIBILIDAD COMPETITIVIDAD EMPODERAMIENTO PRODUCTIVO y COMERCIAL ADQUISICIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONSOLIDACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE VULNERABLE - INFORMAL BENEFICIARIO DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA INFORMALIDAD FORMALIDAD COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS y TÉCNICOS INTERMEDIACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO CRITERIOS DE ENTRADA, PERMANENCIA y SALIDA
Avance Meta Plan en el cuatrienio *Meta MB fue reprogramada GESTIÓN 2010 P. 414-604 Formar 16.000 personas vulnerables del sector informal, para la generación de ingresos Ppto Ejecutado - 0414 2008 $ 6.268.518.377 2009 $ 20.217.472.009 2010 $ 15.916.964.960 Total PD $ 42.402.955.346 Ppto Ejecutado - 0604 2008 $ 863.476.201 2009 $ 2.425.945.468 2010 $ 1.681.480.277 Total PD $ 4.970.901.946 Avance Meta Plan en el cuatrienio 3.156 20% 2.008 3.910 44% 2.009 5.392 87% 2.010 6031 115% 2.011 2.555* 131% 2.012 Se cumple la meta según lo planeado, para el año 2011, se encuentra realizando las actividades pertinentes para cumplir la meta de 2011. *Meta MB fue reprogramada Avance Acumulado 2008-2010 87% = 13.876
GESTIÓN 2010
Avance Meta Plan en el cuatrienio GESTIÓN 2010 P. 609 Acompañar a 2.500 personas para la consecución de créditos y mejoras en procesos productivos. Ppto Ejecutado - 0609 2008 $ 950.000.000 2009 $ 3.379.830.129 2010 $ 2.867.534.004 Total PD $ 7.197.364.133 Avance Meta Plan en el cuatrienio 1.778 71% 2.008 2.912 188% 2.009 3.204 316% 2.010 3.071 456% 2.011 3.069 561% 2.012 Se cumple la meta según lo planeado, para el año 2011, se encuentra realizando las actividades pertinentes para cumplir la meta de 2011. Avance Acumulado 2008-2010 316% = 7.894
GESTIÓN 2010
Avance Meta Plan en el cuatrienio GESTIÓN 2010 P. 7081 Atender 21.000 personas con alternativas de aprovechamiento comercial, en el marco del Plan Maestro de Espacio Público Ppto Ejecutado - 7081 2008 $ 8.446.600.859 2009 $ 13.661.715.894 2010 $ 10.094.262.294 Total PD $ 32.202.579.047 Avance Meta Plan en el cuatrienio 4.267 20% 2.008 8.012 58% 2.009 8.787 100% 2.010 7.389 136% 2.011 5.518 162% 2.012 Se cumple la meta según lo planeado, para el año 2011, se encuentra realizando las actividades pertinentes para cumplir la meta de 2011. Avance Acumulado 2008-2010 100% = 21.066
GESTIÓN 2010 684
Avance Meta Plan en el cuatrienio GESTIÓN 2010 P. 431 Implementar un plan de mejoramiento en las plazas de mercado distritales Ppto Ejecutado - 0431 2008 $ 2.622.439.472 2009 $ 12.426.150.756 2010 $ 7.755.493.761 Total PD $ 22.804.083.989 Avance Meta Plan en el cuatrienio 57% 2.010 84% 2.011 100% 2.012 Se cumple la meta según lo planeado, para el año 2011, se encuentra realizando las actividades pertinentes para cumplir la meta de 2011. Avance Acumulado 2008-2010 57%
GESTIÓN 2010
GESTIÓN 2010 El IPES, ha potenciado la operatividad de los proyectos misionales y fortalecido las competencias del talento humano, generando un impacto positivo en las acciones que se adelantan en la ciudad; muestra de ello son los reconocimientos obtenidos y el mejoramiento competitivo del grupo de servidores de la entidad. Primer puesto: Premio Distrital a la gestión 2010, gestión oro a la calidad en la categoría de entidades medianas. Primer puesto: Premio distrital del agua 2009-2010, en el nivel especializado con el Proyecto “Agua es lo que somos”. Primero y segundo puesto: En la evaluación de servidores. Se ha institucionalizado el foro de negociación, con el propósito de desarrollar en los servidores/as habilidades y competencias específicas que les permitan hacer uso de los mecanismos de negociación y mediación, con la población atendida por la entidad.
GRACIAS