Gestión de Riesgos. Gestión de Riesgos Agenda del Taller.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
OFICINA DE CONTROL INTERNO Jornada de Inducción y Reinducción (Bogotá, Septiembre 3 de 2015 )
Advertisements

VIVIANA ISABEL GONZALEZ UNIMINUTO MEDELLIN IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Falta de dirección Mala comunicación No existe motivación Falta de autoridad.
Mapa de Riesgos de Corrupción. ¿Qué es? Instrumento de gestión que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores.
AGUAS NACIONALES EPM Riesgos de Corrupción Contenido Objetivo Antecedentes Premisa Nivel y escala de riesgos de corrupción Matriz de riesgos de.
GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA. Gestión de la imagen corporativa Estrategia Conocer sus acciones, favorecer con ellas las metas corporativas, así como.
C.P.C Jesús Guiovany Torres Rodríguez Asesor y Consultor Independiente
PROPUESTA METODOLÓGICA COMPONENTE EVALUACIÓN
0.3 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CUMPLIMIENTO
C.P.C Jesús Guiovany Torres Rodríguez Asesor y Consultor Independiente
Ing. Daniel Roberto Arias
Objetivo de la Autoevaluación Institucional
Presentación del Sistema de Gerencia Plan de Desarrollo Institucional
Administración Municipal de Gómez Palacio
Direccionamiento Estratégico Propuesta de Trabajo
Diagnóstico MECI 2014 Elemento 2.3.1
INTRODUCCION A LA TEORIA DE DECISIONES JUAN ANTONIO DEL VALLE F.
JM Reglamento para la Administración del Riesgo Tecnológico Juan Antonio Vásquez.
CONTROLES DE ASEGURAMIENTO DE INGRESOS PARA ADMINISTRAR EL PROCESO DE INTERCONEXIÓN EN EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES Proyecto 2 MBA.
ASESORÍA TÉCNICA PEDAGÓGICA SEGUNDO SEMESTRE QUINTA NORMAL
Hacia el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas: necesidades para la consolidación de los corredores biológicos en Honduras Propósito.
Gestión del Riesgo Proceso Gestión Jurídica
Acciones Plan de Mejoramiento.
Explorar – Observar (semana 5 Abril 3 )
Riesgos y Control Informático
Gestión del Riesgo Proceso Vigilancia y Control
Procedimiento No Conformidad
Alianza Cooperativa Internacional
Universidad manuela beltran - virtual
MATRIZ DE RIESGO Y PELIGROS
Plan de Integración de las Tic en el la Escuela
Contenidos que se atenderán en el CTE, durante todo el ciclo escolar
GESTIÓN DEL RIESGO Grupo isarco.
TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE MAGISTER
Programa de Trabajo del Comité de Planeación Institucional
EL SUPERVISOR COMO LÍDER PEDAGÓGICO Y ATP PARA BRINDAR APOYO, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO CERCANO A LAS ESCUELAS.
Gestión de Riesgos y Control Interno: Función Actuarial Experiencia Peruana.
LINEA DE INVESTIGACION PROTECCION Y CALIDAD
RIESGOS LABORALES.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BAJO LA NORMA ISO – 900I:2000
Depuración de la Matriz de Riesgos Institucional
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Gerencia en Planeación Estratégica Juan Pablo Cepeda Duarte
Elaboración de los documentos
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL INTERNO.
Nivel de Riesgos del Poder Ejecutivo
Plan de Desarrollo de TI Junio 7, 2018
sicadi9001_2015 DIRECCION DE INGRESOS
LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
PLANEACION ESTRATEGICA
Identificación del Riesgo
Sistema de Gestión de Tecnologías
Skill Training Operaciones
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA FUNCIONARIOS/AS DE LAS DIRECCIONES O DEPARTAMENTOS DE MIGRACIÓN Derechos Humanos de los Migrantes  Dra. Gabriela Rodríguez.
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
Propuesta de objetivos
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
Líderes de Calidad Sede Bogotá 2018
Lineamientos para la formulación del plan de trabajo 2019
La ecoeficiencia en las Instituciones Públicas
Sistema de Gestión de Calidad
LINEA DE INVESTIGACION PROTECCION Y CALIDAD
INFORME DE SEGUIMIENTO PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2018
EQUIPO COORDINADOR DE LA CALIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO
Evaluación de Planes Institucionales
TALLER: PROYECTO FINAL 1 Anteproyecto
La ecoeficiencia en las Instituciones Públicas
INFORME COMITÉ DE AUDITORÍA No. 47
INFORME COMITÉ DE AUDITORÍA No. 43
Madurez Gestión Integral de Riesgos
Transcripción de la presentación:

Gestión de Riesgos

Agenda del Taller

Objetivo del Taller Brindar asesoría y acompañamiento en la actualización y seguimiento de los mapas de riesgos, a los responsables de las Dependencias y de los objetivos del PDI

Fases de la gestión de riesgos Identificación del Riesgos Establecimiento del Contexto Estratégico (Interno y Externo) Definición de la clase del Riesgo Causas Consecuencias Análisis del Riesgo Probabilidad Impacto Prioridad inicial del riesgo (riesgo inherente) Valoración del Riesgo Valoración de controles Nivel exposición del Riesgo (riesgo residual) Manejo del Riesgo Definición de Indicadores Establecimiento de acciones Plan de contingencia Fases de la gestión de riesgos

Fase de Identificación Buenas prácticas 1 Fase de Identificación Determinar los factores del riesgo (Internos – Externos) Establecer claramente el causa - riesgo - consecuencia Diligenciar las causas por cada factor de riesgo Determinar las consecuencias asociadas a la materialización del riesgo 2 Fase de Análisis Emplear las tablas de ayuda para el análisis de probabilidad y de impacto. Tener en cuenta que en los riesgos de corrupción el impacto puede ser medido como: Medio, Medio Alto, Alto

3 Fase de Valoración 4 Fase de Manejo Cuando “No existe control” se debe diligenciar información sobre los controles existentes. Los controles se refieren a acciones existentes en el proceso que previenen o mitigan los riesgos, no a acciones que se van a implementar 4 Fase de Manejo Formular Indicadores de monitoreo de riesgos y no de cumplimiento de la acción Por cada riesgo se debe diligenciar un indicador Las acciones son proyecciones de mejora al proceso, que crean nuevos o mejoran controles existentes. Cuando el tratamiento es “Asumir” no se requiere diligenciar acciones, pues se monitorea el riesgo Se debe diligenciar el plan de contingencia cuando el Nivel de riesgo es “GRAVE”

Buenas prácticas en el Seguimiento Realizar medición de los indicadores y el análisis de los resultados de la misma. Realizar análisis de las dificultades relacionadas con la aplicación de los controles existes. Realizar seguimiento a las acciones preventivas formuladas en la fase de tratamiento (cumplimiento y eficacia) Seleccionar que pasa con el riesgo después del seguimiento El seguimiento a los RIESGOS me permite establecer la necesidad de actualizar mi mapa de riesgos

Directrices: Seguimiento a la Gestión del riesgos La actualización de los planes de manejo de riesgos se realizará como mínimo una vez al año (durante el último trimestre de la vigencia).   Además, la revisión de la efectividad de los controles implementados y el avance de los indicadores propuestos, que se encuentren registrados en el mapa de riesgos, se revisarán al menos dos veces al año.