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Gestión del Riesgo en la Industria

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Presentación del tema: "Gestión del Riesgo en la Industria"— Transcripción de la presentación:

1 Gestión del Riesgo en la Industria
IBERIA Juan Manuel Madueño Vega Subdirector de Organización e Innovación

2  UN CARRO SIRVE DE ASISTENCIA A UN BRISTOL 170 EN EL
AEROPUERTO DE SON BONET EN PALMA DE MALLORCA 1953

3 A-340 INTERIOR CABINA TRIPULANTES

4 Coste de combustible

5 Situación de partida Riesgos gestionados desde el inicio
Seguridad operaciones tierra y vuelo, y por tanto mantenimiento Cambio tecnológico Gestión eficiente de los Recursos Demanda de clientes ………. Más recientes Riesgos financieros: tipos de cambio e interés y precio combustible SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS

6 Requerimiento legal Circular de la CNMV 1/2004 sobre la estructura del
Apartado D, Sistemas de Control de Riesgos , del Informe Anual de Gobierno Corporativo de las sociedades anónimas cuyas acciones se negocian en un mercado secundario oficial de valores. Código Unificado de Buen Gobierno, Mayo 2006, “El Comité de auditoría debe supervisar la función de auditoría interna de la sociedad y ejercer importantes Funciones en materia de gestión de riesgos” Circular 4/2007 del 27 de diciembre, de la CNMV, por la que se mofdifica el modelo de dicho informe.

7 Requerimiento legal Reglamento del Consejo de Administración de
… Identificación de los principales riesgos de la sociedad… Reglamento interno de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de Supervisar los servicios de auditoría interna en el caso de que exista dicho órgano dentro de la empresa. Norma de la Función de Auditoría Interna de mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos Plan de auditoría basado en los riesgos identificados Norma de Gestión de Riesgos de

8 Organigrama General PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA Y CALIDAD DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA Y SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECCIÓN COMUNICACIÓN DIRECCIÓN GENERAL AEROPUERTOS DIRECCIÓN CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO E INGENIERÍA DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN SEGURIDAD DIRECCIÓN SISTEMAS DIRECCIÓN FINANCIERA Y ESTRATEGIA CORPORATIVA DIRECCIÓN GENERAL LÍNEA AÉREA PRESIDENCIA

9 Modelo de referencia Objetivos Riesgos Control de Riesgos
Auditorías Internas

10 Modelo de referencia Objetivos Riesgos Control de Riesgos
Estratégicos Cumplimiento Operativos Objetivos Financieros Entorno Control Interno Riesgos Emergencias Objetivos Estratégicos Nuevos Proyectos Control de Riesgos Planes de Acción Sistemas de Gestión Medidas de control Auditorías Internas

11 COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO PRESIDENCIA DIRECCIÓN AUDITORÍA INTERNA Y CALIDAD MEDIO AMBIENTE ORGANIZACIÓN E AUDITORÍA INTERNA CALIDAD INNOVACIÓN SISTEMAS ORGANIZACIÓN Y CERTIFICADOS NORMAS GENERALES MEDICIONES PROCESO SISTEMA GESTIÓN SERVICIO AL CLIENTE RIESGOS DE NEGOCIO INNOVACIÓN G. CORPORATIVO

12 Concepto de Riesgo de Negocio
Se entiende por riesgo, a estos efectos, cualquier hecho potencial que pueda afectar de forma negativa a la consecución de los objetivos de los diferentes procesos de la empresa, y como consecuencia, a la consecución de los objetivos estratégicos de la organización.

13 SGRN Gestión de un Riesgo
La gestión de un riesgo comienza por su identificación y valoración, tanto del riesgo como de sus controles, de acuerdo a las métricas en vigor, y el desarrollo y la posterior puesta en práctica de iniciativas tendentes a eliminar o reducir bien la probabilidad de ocurrencia o el impacto, rediseñando o reforzando los controles, hasta alcanzar el nivel objetivo establecido para el mismo.

14 SGRN Gestión de Riesgos
Proceso efectuado por toda la organización, aplicado en la definición de la estrategia y diseñado para identificar riesgos que pueden amenazar la consecución de los objetivos del Grupo, manteniéndolos dentro de un nivel de riesgo considerado aceptable.

15 SGRN Responsabilidades
PROPIETARIOS COMITÉ EJECUTIVO DAIC Gestionan los riesgos en el ámbito de su competencia Desarrollan planes de acción y su seguimiento Informan al Comité Ejecutivo de los riesgos materializados Aprueba normas y procedimientos Nombra propietarios en los casos que se requiera Aprueba los riesgos Aprueba los planes propuestos por las distintas áreas Conoce e informa sobre la normativa aplicable Da soporte al Comité Ejecutivo en relación a procedimientos y normas Elabora y mantiene actualizado el Mapa de Riesgos Verifica los sistemas de control de los riesgos, analizando su idoneidad

16 SGRN Fases y Etapas Principales
Detección Gestión Mapa Revisión Detección y aceptación de un nuevo riesgo Asignación de Propietario Descripción Controles compensatorios Valoración Plan de Acción Registro Mapa Clasificación Actualización periódica Evaluación del Sistema

17 SGRN Escalas de Valoración
Impacto en resultados Probabilidad ocurrencia Horizonte Temporal Cierto 4 90-100% Catastrófico 4 > 60 Millones € Inminente 4 Inferior a 6 meses Significativo 3 6 a 60 Millones € Probable 3 60-90% Corto Plazo 3 entre 6 y 18 meses Moderado 2 € a 6 Millones € Moderado 2 30-60% Medio Plazo 2 entre 1,5 y 3 años Bajo 1 < € Improbable 1 0-30% Largo Plazo 1 más de 3 años Máximo valor del riesgo: 12, Mínimo valor: 3

18 SGRN Registro 1. Número de Identificación y Título 2. Descripción
3. Valoración (Impacto económico, Probabilidad, Horizonte Temporal) 4. Controles compensatorios 5. Fortaleza (Fuertes, Medios, Débiles) 6. Indicadores de gestión del Riesgo 7. Propietario del Riesgo 8. Otras direcciones relacionadas con el Riesgo 9. Medidas previstas para mitigar los efectos en caso de su materialización 10. Comentarios adicionales 11. Estado, fecha de alta/ baja, fecha actualización

19 SGRN Mapa de Riesgos Medio ambiente PRESIDENCIA Objetivos estratégicos
Riesgos Financieros: Tipo de Interés - Tipo de cambio - Precio de combustible D. AUDITORÍA INTERNA Y CALIDAD D. ASESORÍA JURÍDICA Y SEC. CONSEJO Gobierno corporativo D. FINANCIERA Y ESTRATEGIA CORPORATIVA D. RECURSOS HUMANOS Riesgos laborales D. CONTROL Y ADMINISTRACIÓN Control Interno D. SISTEMAS Seguridad Informática Emergencias Prevención del fraude Riesgo Reputacional D. COMUNICACION D. SEGURIDAD DG MANTENIMIENTO E INGENIERÍA DG LINEA AEREA DG AEROPUERTOS Riesgo de Mercado: Presión competitiva Seguridad y calidad operativa Alianzas y franquicias Riesgo de Mercado: Presión competitiva Seguridad y calidad operativa Riesgo tecnológico Riesgo de Mercado: Presión competitiva Seguridad y calidad operativa

20 SGRN Información interna

21 SGRN Elementos Situación de partida ¿Por qué? Dirección responsable
Modelo de referencia Cómo se ha organizado la Dirección responsable Conceptos: riesgo de negocio, de gestión de un riesgo y de gestión de riesgos Distribución de responsabilidades a nivel de empresa Fases y etapas principales Escalas de valoración Registro Mapa Información a través de la red ¿Cómo funciona el proceso en su conjunto?

22 SGRN Diagrama del proceso
DIRECCIÓN PROPIETARIO COMITÉ EJECUTIVO DAIC Detección y aceptación de un nuevo riesgo Asignación de propietario Detección Riesgo Nuevo Detección

23 SGRN Diagrama del proceso
DIRECCIÓN PROPIETARIO COMITÉ EJECUTIVO DAIC Detección y aceptación de un nuevo riesgo Asignación de propietario Detección - Descripción Controles compensatorios - Valoración Gestión del Riesgo Riesgo Nuevo Nivel de riesgo objetivo Dirige / Aprueba Plan de Acción - Iniciativas Detección Gestión Realización del Plan Aprobación de los riesgos Aprobación de los Planes de Acción - Aprobación del Mapa A monitorizar Materializado Riesgo Eliminado

24 SGRN Diagrama del proceso
DIRECCIÓN PROPIETARIO COMITÉ EJECUTIVO DAIC Detección y aceptación de un nuevo riesgo Asignación de propietario Detección Dirige / Aprueba Registro de Riesgos Nivel de riesgo objetivo - Descripción Controles compensatorios - Valoración Gestión del Riesgo Riesgo Nuevo Status de los riesgos Diagrama de frecuencia - Iniciativas Mapa de Riesgos Detección Plan de Acción Gestión Mapa de Riesgos Realización del Plan Aprobación de los riesgos Aprobación de los Planes de Acción - Aprobación del Mapa R. nuevos R. a monitorizar R. eliminados R. materializados A monitorizar Materializado Riesgo Eliminado

25 SGRN Diagrama del proceso
DIRECCIÓN PROPIETARIO COMITÉ EJECUTIVO DAIC Detección y aceptación de un nuevo riesgo Asignación de propietario Detección Revisión del Sistema Actualización periódica Evaluación del Sistema Dirige / Aprueba Registro de Riesgos Nivel de riesgo objetivo - Descripción Controles compensatorios - Valoración Gestión del Riesgo Riesgo Nuevo Status de los riesgos Diagrama de frecuencia - Iniciativas Mapa de Riesgos Detección Plan de Acción Gestión Mapa de Riesgos Realización del Plan Aprobación de los riesgos Aprobación de los Planes de Acción - Aprobación del Mapa R. nuevos R. a monitorizar R. eliminados R. materializados Revisión A monitorizar Materializado Riesgo Eliminado

26 SGRN – Auditoría Interna
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS - PLAN DIRECTOR Estratégicos Financieros Control Interno Entorno Emergencias Nuevos Proyectos Mapa de Riesgos Programa anual de Auditorías Internas Acciones acordadas Recomendaciones Gestión de Riesgos Control Interno Procedimentales Mecanización Económicas Contractuales Normativa Otras Informes Auditorías Auditorías Internas de Riesgos - Servicios Centrales A. I. de Riesgos Territoriales A. I. de Seguimiento

27 SGRN Información periódica
Direcciones Aud Comité Ejecutivo Status SGRN DAIC Status Cómisión de Auditoría y Cumplimiento Informe anual de Gobierno Corporativo, ( D. Sistemas de Control de Riesgos D.1. Descripción general de la política de riesgos de la sociedad y/o su grupo, detallando y evaluando los riesgos cubiertos por el sistema, junto con la justificación de la adecuación de dichos sistemas al perfil de cada tipo de riesgo. D.2. Indique si se han materializado durante el ejercicio alguno de los distintos tipos de riesgo que afectan a la sociedad y/o su grupo. D.3. Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de establecer y supervisar estos dispositivos de control. D.4. Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan a la sociedad y/o su grupo.

28 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS - PLAN DIRECTOR
Resumen OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS - PLAN DIRECTOR Nuevos procedimientos Alianzas Subcontrataciones Auditoría Interna SGRN Sistemas de gestión Desarrollos informáticos Gestión Habitual Gestión del Cambio – Innovación Inversiones

29 …..anticipar y sobrevolar por encima de los nubarrones


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