Instituto Tecnológico de Costa Rica Proyecto de Plan - Presupuesto Ordinario 2008.

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Transcripción de la presentación:

Instituto Tecnológico de Costa Rica Proyecto de Plan - Presupuesto Ordinario 2008

Consideraciones para la elaboración del plan - presupuesto Cumple con la normativa establecida para la elaboración de presupuestos Atiende las necesidades de operación de cada una de las dependencias Proyección del FDU No incluye grandes fondos para Inversión: Infraestructura y Equipo, estos se incluirán en el extraordinario 1 (Febrero 2008) Incluye los montos correspondientes a proyectos financiados con montos del sistema

Limitaciones en la elaboración del presupuesto Información real del FEES (3 de agosto) Información de los proyectos del fondo del sistema – 27 de agosto al 14 de setiembre Incorporación del FDU – 24 de agosto al 4 de setiembre Sistema automatizado de formulación (prueba)

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA MONTOS PRESUPUESTO ORDINARIO (Miles Colones) AÑOSINGRESOSEGRESOS 2007 (1) 18,680, ,355,072 (1) Incluye únicamente Presupuesto Ordinario CRECIMIENTO ¢ % 3,674,254 Miles 19.67

Composición de Ingresos

Variación FEES

Recursos asignados al TEC provenientes del Fondo del Sistema

Comportamiento Egresos EGRESOS Presupuesto 2007 Presupuesto 2008 TOTAL 18,680,81922,355,073 Remuneraciones13,217,90615,435,166.6 Servicios y Mat.Sum.2,042,3593,140,451 Inversiones2,067,3002,347,880 Otros1,353,2531,431,575

Variación Egresos

Composición de Masa Salarial DETALLE Presupuesto 2007 Presupuesto 2008 REMUNERACIONES TOTALES13,424, ,435,166.5 REMUN. FONDOS PROPIOS13,188, ,852,751.4 REMUN. FONDO SOLIDARIO131, ,472.2 REMUN. RESIDENCIAS ESTUDIANTILES6,957.67,475.8 REMUN. PROYECTOS PRODUCTIVOS S.C.21, ,018.1 REMUN. CEQUIATEC9,345.18,149.8 REMUN. FDI33, REMUN. FONDO SISTEMA15, ,551.3 REMUN. EDITORIAL TECNOLOGICA17, ,747.9

Remuneraciones/FEES AÑO /1 TOTAL SERVICIOS PERSONALES / REMUNERACIONES FEES RELACION FEES / REMUNERAC ,725,017 4,949, % ,351,582 5,973, % ,567,984 6,753, % ,265,886 7,599, % ,565,252 9,599, % ,021,238 12,168, % ,420,419 13,667, % ,806,214 15,516, % ,606,364 18,123, % /1 Montos proyectados para 2009

Remuneraciones/FEES

Proyectos estratégicos Nuevos proyectos y líneas de trabajo, incorporadas al presupuesto

Dirección Superior Estrategia para manejo de la imagen institucional Mejoramiento de control interno Incorporación de TIC´s: Proyecto TEC Digital Estructuración y coordinación: Plan Presupuesto Aumento de recursos para atención de becas y capacitación Atención de Ley 7600: Accesibilidad, ascensores (Cartago – San Carlos)

Vicerrectoría de Docencia Carreras nuevas Aumento de cupos en carrera de ingeniería y de alta demanda nacional Consolidación de carreras creadas recientemente Mejoramiento del equipo de cómputo para profesores: “Programa computadoras portátiles para profesores”

Vicerrectoría de Docencia Acreditación: Planes de mejora y procesos nuevos Edificio de la Escuela de Ingeniería en Producción Industrial Fondos del Sistema:  Incorporación de tecnologías de información en la docencia del TEC  Fortalecimiento de las capacidades en el idioma inglés de docentes y estudiantes  Apoyo a programa de posgrado para profesores  Presencia con dos carreras en la “Sede Interuniversitaria” Alajuela

Aumento oferta para estudiantes de primer ingreso Estudiantes primer ingresoAño 2007Año 2008Incremento Sede Cartago ,25% Centro Académico ,17% Sede Regional ,27% Sede Interuniversitaria: Alajuela ,64% Total ,08%

Aumento 29.08%

Aumento población estudiantil Aumento 14.55%

Vicerrectoría de Investigación y Extensión Fondos del Sistema:  Mejoramiento del equipo científico y tecnológico, inversión de 500 millones de colones para 2008  Fondos de Operación para12 proyectos interuniversitarios en ejecución, más 15 proyectos nuevos de investigación y extensión por un monto de 198,6 millones (recursos nuevos ganados de fondos concursables) Proyectos aprobados con fondos institucionales  Se destinó 160 millones del FDI para operación de proyectos  40 millones de presupuesto institucional para equipo más refuerzo en el I Extraordinario  Se recibieron 108 solicitudes de proyectos para el 2008  Aprobados 74 proyectos nuevos y 10 ampliaciones (preliminar)  Pasamos de 139 proyectos en el 2007 a 213 proyectos en el 2008  Crecemos en 7 plazas nuevas para investigación en el 2008

Vicerrectoría de Investigación y Extensión Aumento del FDI:  Pasamos de 141 millones en el 2007 a 193 millones en el 2008  Para el 2008, el FDI fue destinado para operación de proyectos y apoyo a investigadores Apoyo a la investigación y extensión (Fondos especiales):  Fondo para proyectos estudiantiles: 3,6 millones  Fondo para la divulgación científica: 1,5 millones  Fondo de apoyo a investigadores en eventos científicos: 5 millones  Fondo de incentivos a la publicación científica: 10 millones  III Encuentro de Investigación: 10 millones  Financiamiento para actividades de extensión: 4,5 millones  La asignación de estos presupuestos están bajo la supervisión del Consejo de Investigación y Extensión

Vicerrectoría de Investigación y Extensión Destino de los recursos para proyectos, según áreas:

Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos Fortalecimiento de programas Atención de poblaciones específicas Calidad y mejoramiento de servicios LAIMI II Clínica de Salud

Vicerrectoría de Administración Programa de Seguridad Laboral Sistema de seguridad para nuevas edificaciones, zona este Procesos de Acreditación de Servicios

Sede Regional: San Carlos Aumento de la oferta académica Acreditación: Plan de mejoramiento Apoyo para supervisión de proyectos de infraestructura Programas Productivos Fondos del Sistema:  Proyecto de Regionalización

Centro Académico: San José Mejoramiento en los servicios  Biblioteca  Seguridad privada