Honorable Senado de la Nación Octubre de 2009 Proyecto de Presupuesto 2010 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Secretaría de Hacienda.

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Transcripción de la presentación:

Honorable Senado de la Nación Octubre de 2009 Proyecto de Presupuesto 2010 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Secretaría de Hacienda

Sector Público Nacional Resultado Primario en % del PIB

Superávit Primario En % del PIB TESORO OTROS ADMINISTRACIÓN NACIONAL RESTO SEC. PUBL. NAC. TOTAL SEC. PUBL. NAC EJECUCION 2,220,652,870,413, EJECUCION 1,940,792,730,373, EJECUCION 2,050,732,780,233, PRESUPUESTO 0,460,921,38-0,021, PRESUPUESTO 1,141,032,170,122,29

Sector Público Nacional Cuenta Ahorro – Inversión En millones de pesos CONCEPTO (1)(2)IMPORTE% I)RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL , , ,716,8 II)GASTOS PRIMARIOS , , ,412,3 III)INTERESES25.397, ,92.627,510,3 IV)TOTAL GASTOS , , ,912,2 V)RESULTADO PRIMARIO (I - II)15.320, , ,386,7 VI)RESULTADO FINANCIERO (I - IV) ,9581, ,8 DIFERENC. (2) vs. (1)

2010: Crecimiento estimado de las principales variables económicas IPC (variación promedio) Precios implícitos PIB nominal Importaciones Exportaciones Inversión Consumo PIB real Tipo de cambio 2,5% 2,7% 8,2% 8,4% 7,4% 3,95 11,4% 8,8% 6,1% PIB nominal (en mill. de $)

Evolución Variables Macroeconómicas 2009 Ley 2009 AGREGADOS Producto Interno Bruto Exportaciones (U$S millones) Importaciones Variación PIB Real4,0% Consumo Inversión Variación Proyección ,5% ,74% -36,05% -3,5%

Impacto Crisis Financiera Mundial 2008 en la Previsión Original de la Recaudación de 2009 Concepto Estimado Inicial Última EstimaciónVariación % Ganancias61.583, ,9-11,53 Bienes Personales3.741,73.795,61,44 IVA Neto de Reembolsos90.296, ,6-3,45 Impuestos Internos6.319,46.505,82,95 Ganancia Mínima Presunta1.443,31.147,0-20,53 Derechos de Importación10.843,78.092,0-25,38 Derechos de Exportación49.444, ,2-35,24 Tasa de Estadística250,7187,0-25,41 Combustibles10.102,09.960, Monotributo Impositivo1.491,81.519,01,82 Créditos y Débitos Bancarios22.339, ,0-6,46 Otros Impuestos3.521,02.813,6-20,09 Subtotal Tributarios , ,0-12,54 Contribuciones68.159, ,411,27 Total Tributarios y Contrib , ,4-7,62

En el contexto de una solvencia fiscal basada en un resultado primario superavitario y en una sustentabilidad a mediano plazo, s e destacan las siguientes asignaciones presupuestarias para el año 2010: EL GASTO PÚBLICO Y SUS PRIORIDADES Anualización de incrementos otorgados en haberes jubilatorios durante 2009 Previsión de la movilidad jubilatoria Inversión en Educación, Ciencia y Tecnología Aumento del gasto en Promoción y Asistencia Social Desarrollo de Infraestructura Económica y Social prioritaria

Variación 2010 / 2009 Prestaciones de la Seguridad Social + 17,9 % Asignaciones Familiares + 4,6 % Otros+ 8,1 % TOTAL +16,2 % Seguridad Social EL GASTO PÚBLICO Y SUS PRIORIDADES

La prioridad presupuestaria en educación, ciencia y tecnología se enmarca en la continuidad de la implementación de la Ley N° de Financiamiento Educativo, la Ley Nº que crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico-Profesional y la Ley N° de Educación Nacional. El objetivo es lograr la meta del 6% del PIB en la inversión en educación, ciencia y tecnología, en el año 2010, para el conjunto de los Presupuestos de la Nación, Provincias y CABA. EL GASTO PÚBLICO Y SUS PRIORIDADES

Variación 2010 / 2009 Educación + 12,5% +14,3 % TOTAL +13,2 % Educación, Ciencia y Técnica Ciencia y Técnica EL GASTO PÚBLICO Y SUS PRIORIDADES

Concepto 2005 PIB Nominal (1) Meta Gasto / PIB Nominal Total Nación y Provincias Nación Provincias ,6% Asignaciones Presupuestarias AN (2) Diferencia Absoluta 6.673,6 100, ,7% ,4 843, ,0% , , ,3% ,8 559, ,6% , , ,0% , ,4 (1)En los años corresponde a las variables observadas. (2)En los años 2005 – 2008 corresponde a los montos devengados y en el año 2009 a la ejecución estimada. Gastos destinados a Educación, Ciencia y Técnica Evolución del Cumplimiento de la Ley N° de Financiamiento Educativo En millones de pesos

Variación 2010 / 2009 Ministerio de Desarrollo Social+37,1 % +23,1 % Otras Jurisdicciones+17,1 % TOTAL +34,5 % Promoción y Asistencia Social Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios EL GASTO PÚBLICO Y SUS PRIORIDADES

Variación % 2010 / 2009 Transporte Energía, Combustibles y Minería Vivienda y Urbanismo Educación y Cultura Ecología y Medio Ambiente Ciencia y Técnica 5,1 27,7 0,9 14,3 11,7 11,4 95,5 Fondo Federal Solidario Infraestructura Económica y Social por Función (1) (1) Incluye todos los gastos de capital para estas funciones.

Administración Nacional Gastos Corrientes y de Capital por Jurisdicción En millones de pesos

CONCEPTO IMPORTE I- GASTO TOTAL II- ASIGNACIONES CON ALTA RIGIDEZ REMUNERACIONES INTERESES DE LA DEUDA PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS. Asignaciones Familiares. Seguro de Desempleo. Transferencias al PAMI. Familias por la inclusión Social. Seguridad Alimentaria. Programas Nacionales de Empleo. Financiamiento Educativo (Excluye salarios). Fondos Energéticos (FEDEI, FNEE y Energía Sta. Cruz). Programa de Ingreso Social con Trabajo. Atención Médica a los Beneficiarios de PNC. Cajas Amortizadas. Fondo Federal Solidario. Transf. a Empresas Públicas para Salarios. Compensaciones Tarifarias. Transf. a Hospitales para Salarios. Resto de Gastos rígidos por afectación del recurso III- RESTO DEL GASTO (I – II) Participación en el Gasto Total. Gastos con Alta Rigidez. Resto , , , , , , ,0 746, , , , , ,2 763, ,0 964, , , , ,7 467, , ,3 82,8 17,2 Administración Nacional Proyecto de Ley 2010 En millones de pesos