PRESENTACION DE PROYECTO PRESUPUESTO DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL AÑO 2013.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
EL MARCO JURIDICO DE LA HACIENDA PUBLICA EL SALVADOR
Advertisements

PLAN DE AJUSTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID de marzo de 2012.
Algunas Implicaciones
PROGRAMA-PRESUPUESTO PARA 2012
1 Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos de la OEA 30 de junio de 2012 Secretaría de Administración y Finanzas.
Qué se espera para el entorno económico 2011 Qué se espera para el entorno económico 2011 GERENCIA FINANCIERA, abril 2011 Lenta recuperación económica.
Caja del Seguro Social: Crisis Financiera y Perspectivas de Cambio
Estructura según su naturaleza económica
Tema 6. El comercio internacional
Deuda Pública de Guatemala
PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL 2009 NUEVA ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN
La Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales, celebrada ayer, ha aprobado la distribución territorial de 2.808,7 millones de euros con cargo a los.
“LUPA FISCAL PROVINCIAL”
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL República de Colombia
Capítulo 5 Estados Financieros.
PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Colegiado Nacional de Administración y Finanzas 2014 MARZO.
Planeación Institucional
La importancia de los Sistemas Integrados de Administración Financiera
Reglas Fiscales para los gobiernos subnacionales en Brasil Ana Teresa H. de Albuquerque Banco Central de Brasil San Francisco de Campeche, México junio.
Encuentro de Coordinación Presupuestaria y Fiscal Intergubernamental de Países Iberoamericanos Reglas fiscales y mecanismos de relación intergubernamental.
Vice Ministro de Hacienda
Una observación de la diapositiva (D46), indica una repetición de la serie de aumento del indicador de pérdidas, una vez en cada semestre desde el 2010,
PROGRAMA OPERATIVO FEDER Sistemas Gestión y Control
Planeación Financiera
Enlace Segundo Concurso Fondequip/ U-Moderniza VID 2013.
Octubre 2012 Dirección Técnica del Presupuesto. Procesos a Seguir - Nuevos Módulos Ejecución del PpR Ejecución por Subpro- ductos Compras Centralizadas.
Comisión Nacional de Presupuesto
LUPA FISCAL PROVINCIAL
Ministerio de Educación Nacional República de Colombia MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL República de Colombia.
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS FONDEF
Las cifras a agosto muestran un crecimiento de los gastos totales de un 18,1% con respecto al mismo periodo del año pasado. Dentro de los gastos se pueden.
“LUPA FISCAL PROVINCIAL”. El Presupuesto de la Administración Nacional 2005 en Tucumán.
Honorable Senado de la Nación Octubre de 2009 Proyecto de Presupuesto 2010 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Secretaría de Hacienda.
DECRETO LEY 1295 DE 1994 GUSTAVO SANABRIA GRUPO
VIABILIDAD FINANCIERA
PRESUPUESTO DEL ISSFAM. * * CIFRAS ESTIMADAS PARA 2004 VIA DE INGRESO Y ORGANISMO QUE ADMINISTRA LOS RECURSOS DE LAS PRESTACIONES VÍA DE INGRESO PRESTACIONES.
FABIÁN GESTIÓN, S.L. ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS (FSE)
El servicio nacional de aprendizaje (Sena), deberá otorgar apoyo de sostenimiento a sus alumnos pertenecientes a los estratos 1 y 2, durante las fases.
MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA Profesor: Ciro Severino Fredez
DESARROLLO FINANCIERO Establecer estrategias que permitan disponer de un estado de economía dinámico y flexible, con el fin de generar una administración.
PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2004/2007 Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2006 Tema No.1 – Comportamiento de las Transferencias Municipales Periodo 2004/2007 Tema No.2.
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESUMEN EJECUTIVO Resultados de la Ejecución al 30 de septiembre del 2008 Instituto Tecnológico de Costa Rica Departamento.
VIGENCIA FUTURA ORDINARIA CONTRATO DE INTERVENTORÍA EXTERNA AL CONTRATO DE GESTIÓN PERIODO 1º. DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2018 JUNTA DIRECTIVA.
INFORME FINANCIERO ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2013.
Flujo de caja SEMANA 3 Ing. Marlon Velázquez G..
2 ESCENARIO MACROECONÓMICO (*) Previsiones FUENTE: Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León; INE y Mº de Economía y Competitividad, EUROSTAT.
JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA No DE ENERO DE 2015
Asociación Guatemalteca de Investigadores de Presupuesto GUATEMALA, JUNIO 2015 Centro de estudios especializado en la investigación y capacitación, que.
Secretaría de Finanzas Revisión y Alineamiento de Cartera 1 1 Secretaría de Finanzas Secretaría de Finanzas INVERSIÓN PUBLICA Subsecretaría de Crédito.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
CRITERIOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO 2da parte
 Gabriela Rojas Regalado  Fernanda Landa Hernández  Clarisel Cortes Cabrera  Néstor Josué.
2009 Propuesta de Programa-Presupuesto Consideraciones Preliminares para la CAAP 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Julio 2008.
Organización de los Estados Americanos Informe de la Junta de Auditores Externos para el Consejo Permanente 7 de mayo de de mayo de 2008.
Ministerio de Finanzas Públicas Santo Domingo, RD, Marzo de 2013
DIFUSION DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS O.P.D. 3ª. Norma Conac.
INJUPEMP.
DIRECCIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN SEGUIMIENTO FINANCIERO
Impuesto Directo: recae directamente sobre la persona, como es el caso del impuesto de renta o el impuesto al patrimonio. Impuestos indirectos: impuesto.
Modernización de la gestión De conformidad con la resolución AG/RES (XLIII-O/13) "Resolución ómnibus de 2013"
Subsecretaría de Egresos 2010 Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (FIDEM)
LEY DE INGRESOS 2016 FORMATO CIUDADANO GOBIERNO DE ZAPOPAN ¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? Es el documento en donde se establece.
1 ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO Solicitud de Gremios*  Salario Básico Profesional  Pago regular del Escalafón Docente  Ajuste de los salarios.
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S. Edgardo Díaz Navarrete (Director PT) 22 de Octubre de 2014.
Liquidación Presupuestaria 2015 Comisión de Ingreso y Gasto, Asamblea Legislativa Junio 2016.
Transcripción de la presentación:

PRESENTACION DE PROYECTO PRESUPUESTO DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL AÑO 2013

En reuniones celebradas los día 16, 18 y 20 de abril, se discutió el anteproyecto de presupuesto que será enviado al consejo de gabinete ante el Ministerio de Economía y Finanzas, para luego ser llevado a la Asamblea de diputado el día 30 de abril, para que dicho organismo incluya dentro del presupuesto de la nación el mismo.

Después de las diferentes sesiones la administración presento el anteproyecto que será evaluado por la Junta Directiva en dos sesiones para su aprobación. El Anteproyecto de Presupuesto esta estimado por el orden de B/. 3,648.7, que representa un aumento de B/ millones que representa un incremento del (20%) con referente al presupuesto del 2012 que fue de B/.3,023.8.

Dicho aumento se basa en los Gastos de operaciones que asciende a millones en comparación con el año 2012 que ascendía a B/ millones (15.8%). Servicios Personales, es el importe de los sueldos, remuneraciones y prestaciones sociales del personal que labora en la CSS que asciende a B/ millones superando el año anterior que era de B/549.5 incrementándose un (9.8%)

Esto se debe al costo de la actualizaciones, cambios de etapas, cambios de categorías, sobresueldos bienales, prestaciones sociales y previsión para ajustes salariares. Servicios no Personales, la asignación es por el orden de B/ millones en comparación al año 2012 que fue por B/149.5 incremento del (26.%) el mayor incremente se observa en los gastos de servicios de salud con 16.8 millones

Para atender la animalización de los contratos de procedimientos de Hemodiálisis a pacientes de insuficiencias Renales y la incorporación de los Proyectos de Servicios de Anestesias, Servicios de Eterización, Servicios de Diálisis Peritoneal y Servicios de Pacientes Diabéticos

El otro incremento esta por el orden B/.7.7 millones (33.6%) en concepto de mantenimientos y reparaciones a instalaciones y equipo de las Unidades Ejecutoras, así como 3.3 millones (9.9%) en Energía Eléctrica, Agua Telecomunicaciones y aseos

Materiales y Suministros: Para el próximo años es la cantidad de 367.3millones en comparación del año 2012 B/ Este incremento se debe a l a compra de insumos esenciales como Medicina y Drogas con B/.20.5 millones, instrumentos médicos quirúrgicos con 8.7 millones, artículos de laboratorio con B/. 7.3 millones, alimentos para pacientes 2.1 millones y vestuarios de hospitales con 2.3 millones

Prestaciones Económicas las cuales se necesitara B/.1,445.6 millones para respaldar el costo de las misma e incluyendo las previsiones para las nuevas pensiones que se concederán el próximo año, En este monte se incorporarán las asignaciones presupuestarias para atender las pensiones especiales a los afectados por el di etilenglicol que es por el orden de B/.6.2 millones

Según la información vertida en las reuniones el Director de Finanzas y la observación que los Gastos Corrientes del periodos se financiarán con sus ingresos para evitar la descapitalización de los fondos de reservas; a excepción de B/.11.5 que se obtendrán de las reserva fluctuaciones e imprevistos de la Administración que se utilizara para financiar el segundo tramo de las pensiones de retiro Voluntario.

Ingresos por cuotas: Los ingresos provienen de las cuotas se estimaron un escenario conservador de las previsiones de crecimiento económica real de 6.3% anual Ingresos Financieros: Se proyecta para el próximo año un rendimiento de 4.69%y la obtención de B/ millones de ingreso en este renglón

Aporte del Estado: De acuerdo a los decretos y acuerdo vigente, se prevé que se recibirán B/ millones en concepto de Aporte del Estado. Esta cantidad es superior en B/.71.0 millones a la presupuestada en el año 2012.

Inversiones: El componente de inversiones asciende a B/.1,019.4millones. De este total B/.737,3 millones corresponden a inversiones Financieras, con la finalidad de garantizar la adecuada reinversión de los fondos. El resto por B/ millones se destina a Construcciones, Equipos, Actualizaciones Informáticas y Proyecto de Tele radiología.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO TOTAL 3,648.7 Gestion Adm Enfermedad y Mat. 1,310.5 Inv. Y Muerte 1,809.5 subsistema de BED subsistema Mixto Fideicomiso 21.1 Riesgos Profesionales Sub Total Riesgo Institucinal 3,576.7 Sub total. Fdcomiso 72.0 F.C 69.8 F P Bahama 0.4 Adm f Siacap-CSS 0.3 PRAA 1.5