Informe de Gestión y Resultados Vigencia 2014 Dra. Martha Cecilia Jaimes Trillos.

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Informe de Gestión y Resultados Vigencia 2014 Dra. Martha Cecilia Jaimes Trillos

INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 PORTAFOLIO DE SERVICIOS E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA SANTANDER NIT GRUPO DE SERVICIOCODIGONOMBRE SERVICIOHOSP Internación 101GENERAL ADULTO 112OBSTETRICIA Consulta Externa 312ENFERMERIA 328MEDICINA GENERAL 334ODONTOLOGIA GENERAL Urgencias501URGENCIAS Transporte asistencial601TAB Apoyo diagnostico y terapeutico 706LABORATORIO CLINICO 712TOMA DE MUESTRAS LAB 714FARMACIA 716TOMA DE MUESTRAS CITOLOGIAS 741TAMIZACION DE CANCER DE CUELLO UTERINO Protección especifica y deteccion temprana 901VACUNACION 902ATENCION PREV EN SALUD ORAL 904PLANIFICACION FAMILIAR 905PROMOCION EN SALUD 907PROTECCION ESPECIFICA ATENCION PARTO 908PROTECCION ESPECIFICA RECIEN NACIDO 909ATENCION CRECIMIENTO Y DESARROLLO 910DESARROLLO JOVEN 911DETECCION TEMPRANA EMBARAZO 912DETECCION TEMPRANA ADULTO MAYOR 913DETECCION TEMPRANA CANCER CUELLO UTERINO 914DETECCION TEMPRANA CANCER SENO 915ALTERACIONES AGUDEZA VISUAL 906OTROS SERVICIOS DE PYP

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INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 PRODUCCION DE SERVICIOS DE SALUD VACUNACIÓN BIOLÓGICODOSIS% COBERTURA BCGUNICA57 HEPATITIS BUNICA57 VOP PENTAVALENTE ROTAVIRUS NEUMACOCO FIEBRE AMARILLAUNICA90 TRIPLE VIRALUNICA90 HEPATITIS AUNICA90

INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE INGRESOS $ INGRESOS VENTA DE SERVICIOS DE SALUD $ VENTA DE OTROS INGRESOS DE SALUD $ OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ TOTAL APORTES ( NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS) $ $ TOTAL DE GASTOS $ GASTOS DE PERSONAL APROBADOS $ ,00 GASTOS GENERALES APROBADOS $ ,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS $ ,00 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN APROBADOS $ ,00 $ ,00

INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE CARTERA POR EDADES VIGENCIA 2014 SUBCONCEPTOHASTA 60DE 61 A 90DE 91 A 180DE 181 A 360MAYOR A 360TOTAL CARTERA TOTAL $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 21%6%28%9%36%100% DEUDORVigencia 2014 TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO $ ,00 TOTAL REGIMEN SUBSIDIADO $ ,00 SOAT $ ,00 OTROS SERVICIOS DE SALUD REGIMEN ESPECIAL $ ,00 OTROS DEUDORES DEIF SERV SALUD $ ,00 $ ,00

INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DETALLEINICIALDEFINITIVORECAUDOS% PRESUPUESTO DE INGRESOS1,273,318,3371,454,852,7581,241,794,31685% PRESUPUESTO VIGENCIA ACTUAL1,266,318,3371,421,284,6731,204,356,04885% DISPONIBILIDAD INICIAL1,000141,393, % SERVICIOS DE SALUD1,214,064,9141,228,112,7701,017,339,48683% TOTAL INGRESOS1,273,317,3371,313,458,8811,100,400,43984% INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS1,266,316,3371,279,889,7961,062,962,17183% VENTA DE BIENES POR OPERACION DE COMERCIALIZACION40,461,613 37,472,30093% Comercialización de Mercancías ( Farmacia)5,016,154 3,178,75063% Servicios Particulares35,445,459 34,293,55097% VENTA DE SERVICIOS DE SALUD1,173,603,3011,187,651,157979,867,18683% Régimen Contributivo60,391,75765,391,75732,949,55450% Régimen Subsidiado1,046,310, ,420,62284% Soat5,856,223 5,329,57391% Plan de Intervenciones Colectivas61,044,68270,092,53859,167,43784% Entidades Territoriales Subsidiados a la Oferta Actividad46,097,08245,622, % VENTA DE OTROS SERVICIOS6,152,341 00% Otros6,152,341 00% OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS1,000 00% Otros Ingresos de Explotación1,000 00% RECURSOS DE CAPITAL APROBADO7,001,00033,569,08537,438,268112% RENDIMIENTOS FINANCIEROS1,000 00% Rendimientos Financieros1,000 00% RECUPERACION DE CARTERA7,000,00033,568,08537,438,268112% Cuentas por Cobrar Vigencias anteriores7,000,00033,568,08537,438,268112% CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS1,000 00% Convenio Municipal1,000 00% EJECUCIÓN DE INGRESOS Y PORCENTAJE DE RECAUDO

INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE EJECUCIÓN DE GASTOS Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INICIALDEFINITIVOCOMPROMISOS OBLIGACIONESPAGOS% PRESUPUESTO DE GASTOS1,273,318,3371,454,852,7581,215,966,955 84% Gastos de Funcionamiento1,144,915,3371,304,760,7931,090,085,625 84% Gastos de personal 762,478, ,993,818755,605,298 89%...Gastos de Personal de Planta 350,041, ,586,993332,910,137 85% …Servicios personales indirectos 412,436, ,406,825422,695,161 92%...gastos generales 382,436, ,766,975334,480,327 73% …Adquisición de bienes 102,000, ,000,00064,614,907 54% …otros 1, , %...Transferencias Corrientes 400, ,000314,744 79% Gastos de Operación Comercial y Prestación de Servicios 128,000, ,688,965125,566,586 84% Deuda Pública 2, , %

INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2014 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE SUPERAVIT PRESUPUESTAL COMPARADO POR VIGENCIA RECAUDOS / COMPROMISOS PRESUPUESTO DEFINITIVO 1,454,852,7581,270,393,410 INGRESOS RECAUDOS 1,241,794,3161,222,177,587 MENOS: GASTOS COMPROMETIDOS 1,215,966,9551,135,836,954 SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL 25,827,36186,340,633 PORCENTAJE DE EJECUCION 98%93%

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