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Seguimiento Plan de Desarrollo con corte 30 de Noviembre de 2011.

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Presentación del tema: "Seguimiento Plan de Desarrollo con corte 30 de Noviembre de 2011."— Transcripción de la presentación:

1 Seguimiento Plan de Desarrollo con corte 30 de Noviembre de 2011

2 I. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN Misión Qué hace el IPES II. PRESENTACIÓN AVANCES META PLAN DE DESARROLLO Formar 16.000 personas vulnerables del sector informal, para la generación de ingresosBuenas prácticas Acompañar a 2.500 personas para la consecución de créditos y mejoras en procesos productivos Atender 21.000 personas con alternativas de aprovechamiento comercial, en el marco del Plan Maestro de Espacio Público Implementar un plan de mejoramiento en las plazas de mercado distritales CONTENIDO

3 Diseñar y desarrollar alternativas productivas, acordes a las políticas públicas del sector de Desarrollo económico de Bogotá, para elevar la productividad y competitividad de la población económicamente vulnerable de la ciudad. MISIÓN DEL IPES

4 Apoya procesos de relocalización 1 2 3 Administra Atiende poblaciones específicas Vendedores informales Apoya las zonas de transición Plazas Distritales de Mercado REDEP (Quioscos y Puntos de encuentro) Puntos Comerciales Ferias Institucionales Personas en situación de desplazamiento Jóvenes desempleados Personas reincorporadas Personas en condición de discapacidad Minorías étnicas y sexuales Microempresarios ¿QUE HACE EL IPES?

5 EMPODERAMIENTO PRODUCTIVO y COMERCIAL ADQUISICIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CONSOLIDACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS PRODUCTIVIDAD SOSTENIBILIDAD COMPETITIVIDAD LÍNEAS DE INTERVENCIÓN RED DE ALIADOS RESULTADOSRESULTADOS POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE VULNERABLE - INFORMAL Sector Educativo Sector Tecnológico Sector de las Comunicaciones Sector ciudadano Sector solidario Sector Financiero Sector Gubernamental INFORMALIDAD FORMALIDAD COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS y TÉCNICOS INTERMEDIACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO CRITERIOS DE ENTRADA, PERMANENCIA y SALIDA DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA BENEFICIARIO

6 P. 414-604-609 Formar 16.000 personas vulnerables del sector informal, para la generación de ingresos 3.15620% 2.008 3.91044% 2.009 6.81087% 2.010 8.295 / 9.043 139% / 143% 2.011 3,572157% 2.012 Avance Meta Plan en el cuatrienio Avance Acumulado 2008-2011 139% = 22.171 GESTIÓN ACUMULADA A NOVIEMBRE 30 DE 2011 Ppto Ejecutado - 0414 2008 $ 6.268.518.377 2009 $ 20.217.472.009 2010 $ 15.916.964.960 2011 $ 10.853.440.622 Total PD $ 53.256.395.968 Ppto Ejecutado - 0604 2008 $ 863.476.201 2009 $ 2.425.945.468 2010 $ 1.681.480.277 2011 $ 1.327.117.129 Total PD $ 6.298.019.075

7 GESTIÓN ACUMULADA A NOVIEMBRE 30 DE 2011 INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES META DEL PLAN DE DESARROLLO: P. 414-604-609 Formar 16.000 personas vulnerables del sector informal, para la generación de ingresos VIGENCIA 2011 PROYECTO Y PROGRAMAS LOGROS 2008LOGROS 2009LOGROS 2010 METALOGRO 2011CUMPLIMIENTO LOGRO Acumulado MISION BOGOTA: Poblacion vulnerable (Guias contratados y formados) 1.1761.0631.2611.2001.03286%4.532 Guias contratados para el proceso de formación Formación a la medida 6959983.2915.453539799%10.381 Formación a personas en discapacidad 97206982005025%451 Formación a personas en situacion de desplazamiento y con apalancamiento finananciero 545540742101470469%2.531 SUBTOTAL 2.5132.8075.3927.8677.18391%17.895 Intermediacion laboral 6431.1031.4181.1761.11295%4.276 GRAN TOTAL 3.1563.9106.8109.0438.29592%22.171 ACUMULADO AÑO TRAS AÑO 3.1567.06613.87622.91922.17197% TOTAL PERSONAS PROGRAMADAS A FORMAR SEGÚN EL PLAN DE DESARROLLO 16.000 PORCENTAJE DE AVANCE FRENTE A LA META DEL PLAN DE DESARROLLO 20%44%87% 143%139% Fuente: CMI a Noviembre 30 de 2011. OAP

8 P. 609 Acompañar a 2.500 personas para la consecución de créditos y mejoras en procesos productivos. 1.77871% 2.008 2.912188% 2.009 3.204316% 2.010 2.338 / 2.580 408% / 418% 2.011 2,370513% 2.012 Avance Meta Plan en el cuatrienio Avance Acumulado 2008-2011 408% = 10.232 GESTIÓN ACUMULADA A NOVIEMBRE 30 DE 2011 Ppto Ejecutado - 0609 2008 $ 950.000.000 2009 $ 3.379.830.129 2010 $ 2.867.534.004 2011 $ 1.288.000.073 Total PD $ 8.485.364.206

9 GESTIÓN ACUMULADA A NOVIEMBRE 30 DE 2011 INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES META DEL PLAN DE DESARROLLO: P. 609 PERSONAS ACOMPAÑADAS EN LA CONSECUCIÓN DE CRÉDITOS Y MEJORAS EN PROCESOS PRODUCTIVOS VIGENCIA 2011 PROYECTO Y PROGRAMAS LOGROS 2008LOGROS 2009LOGROS 2010 METALOGRO 2011CUMPLIMIENTO LOGRO Acumulado Asesorar emprendedores y microempresarios para la gestión y acceso al crédito 1.0902.4772.6581.5651.603102%7.828 Asesorados y con creditos aprobados 346 Fortalecer unidades productivas y comerciales de microempresarios, para su participación en eventos comerciales.(se reporta el representante de cada unidad productiva) 64528413948024451%1.312 Fortalecer unidades productivas de personas en condición de discapacidad y/o Adulto Mayor MECATO SOCIAL 20 21 61 Asesorar microempresarios en aspectos administrativos y comerciales (se reporta el microempresario con todo el proceso cumplido de asesoría) 4313138753547088%1.031 SUBTOTAL1.7782.9123.1842.5802.33891%10.212 GRAN TOTAL1.7782.9123.1842.5802.33891%10.212 ACUMULADO AÑO TRAS AÑO1.7784.6907.87410.45410.21298% TOTAL PERSONAS PROGRAMADAS A ACOMPAÑAR SEGÚN EL PLAN DE DESARROLLO 2.500 PORCENTAJE DE AVANCE FRENTE A LA META DEL PLAN DE DESARROLLO 71%188%315% 418%408% Fuente: CMI a Noviembre 30 de 2011. OAP

10 P. 7081 Atender 21.000 personas con alternativas de aprovechamiento comercial, en el marco del Plan Maestro de Espacio Público 4.26720% 2.008 8.01258% 2.009 8.787100% 2.010 6.684 / 7.189 132% / 134% 2.011 5.957162% 2.012 Avance Meta Plan en el cuatrienio Avance Acumulado 2008-2011 132% = 27.750 GESTIÓN ACUMULADA A NOVIEMBRE 30 DE 2011 Ppto Ejecutado - 7081 2008 $ 8.446.600.660 2009 $ 13.661.715.894 2010 $ 10.094.262.294 2011 $ 8.441.768.841 Total PD $ 40.644.347.689

11 GESTIÓN ACUMULADA A NOVIEMBRE 30 DE 2011 INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES META DEL PLAN DE DESARROLLO: P. 7081 PERSONAS ATENDIDAS CON ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO VIGENCIA 2011 PROYECTO Y PROGRAMAS LOGROS 2008LOGROS 2009LOGROS 2010METALOGRO 2011CUMPLIMIENTOLOGRO Acumulado Apoyar la consolidación de alternativas comerciales con acciones de logística, administración, gastos de operación y gestión de los formatos comerciales. 2.2282.5632.6042.7152.67599%10.070 Eventos comerciales "Bogota de muestra" 660 Brindar alternativas comerciales a Vendedores Informales en el marco del Plan Maestro de Espacio Público (Zonas de Transición de Aprovechamiento Autorizado - ZTAA-, Espacios Análogos y REDEP -( 454 Kioscos y 4 Puntos de Encuentro) y Ferias temporales 2.0395.449 4.4744.00990%16.946 0 SUBTOTAL 4.2678.0128.7137.1896.68493%27.676 GRAN TOTAL 4.2678.0128.7137.1896.68493%27.676 ACUMULADO AÑO TRAS AÑO 4.26712.27920.99228.18127.67698% TOTAL PERSONAS PROGRAMADAS A ATENDER SEGÚN EL PLAN DE DESARROLLO 21.000 PORCENTAJE DE AVANCE FRENTE A LA META DEL PLAN DE DESARROLLO 20%58%100% 134%132% Fuente: CMI a Noviembre 30 de 2011. OAP

12 P. 431 Implementar un plan de mejoramiento en las plazas de mercado distritales 57% 2.010 60,6% /84% 2.011 100% 2.012 Avance Meta Plan en el cuatrienio Avance Acumulado 2008-201060,6% GESTIÓN ACUMULADA A NOVIEMBRE 30 DE 2011 Ppto Ejecutado - 0431 2008 $ 2.622.439.472 2009 $ 12.426.150.756 2010 $ 7.755.493.761 2011 $ 6.120.517.886 Total PD $ 28.924.601.875

13 GESTIÓN ACUMULADA A NOVIEMBRE 30 DE 2011 INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL -IPES META DEL PLAN DE DESARROLLO: ADMINISTRACION DE PLAZAS DE MERCADO VIGENCIA 2011 PROYECTO Y PROGRAMAS METALOGRO 2011CUMPLIMIENTO Numero de plazas recibidas 19 100% Número de puestos instalados 3.8463.850100% Número de puestos ocupados 3.8463.18183% Número de personas sin deuda 0 Número de personas en mora 0 Número de plazas con procesos de mejoramiento de su infraestructura física 55100% Número de plazas con Plan de Saneamento Básico 17 100% Número de toneladas promedio vendidas al mes Fuente: CMI a Noviembre 30 de 2011. OAP

14 El IPES, ha potenciado la operatividad de los proyectos misionales y fortalecido las competencias del talento humano, generando un impacto positivo en las acciones que se adelantan en la ciudad; muestra de ello son los reconocimientos obtenidos y el mejoramiento competitivo del grupo de servidores de la entidad. Tercer puesto: Premio Distrital a la gestión 2009, gestión bronce a la calidad en la categoría de entidades medianas. Primer puesto: Premio Distrital a la gestión 2010, gestión oro a la calidad en la categoría de entidades medianas. Primer puesto: Premio distrital del agua 2009-2010, en el nivel especializado con el Proyecto Agua es lo que somos. Primero y segundo puesto: En la evaluación de servidores. Tercer puesto: Premio Distrital a la gestión 2011, gestión bronce a la calidad en la categoría de entidades medianas. Se ha institucionalizado el foro de negociación, con el propósito de desarrollar en los servidores/as habilidades y competencias específicas que les permitan hacer uso de los mecanismos de negociación y mediación, con la población atendida por la entidad. GESTIÓN ACUMULADA A NOVIEMBRE 30 DE 2011

15 GRACIAS


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