Diagrama del Proceso de Auditorias Internas

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Diagrama del Proceso de Auditorias Internas
Advertisements

Subsecretaría de Transportes
TALLER DE CALIDAD # 9 PLAN PARA IMPLEMENTAR SGC
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
COMISION INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO ¿SABIA USTED?
Revisión por la Dirección
2-icons-by-antrepo.html.
Agencia Catalana de Protección de Datos © Agència Catalana de Protecció de Dades. Generalitat de Catalunya Auditorías de seguridad Reglamento de desarrollo.
Usuario: auditoria password: auditores.
AUDITORIAS DE CALIDAD LAURA CARABALLO RUTH LEON NATHALIA AVILA JOSEIMAR GUERRA.
Principales Mejoras Sistema Gestión de Calidad Año 2011 ISO 9001:2008 Herramienta de Gestión.
NTC - ISO 9001 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (TERCERA ACTUALIZACIÓN)
Auditoría de gestión Sánchez Pincay laura Karina trávez mero Gabriela Alexandra rosero pachay Evelin párraga cuenca maría victoria espinal anggie SANTANA.
CONTROL DE CALIDAD De un Trabajo de Auditoria Es un Proceso para proporcionar una evaluación objetiva de los criterios mas importantes como El sustento.
COMISIÓN AUDITORA Un grupo de auditores que se encargan de realizar la auditoría financiera gubernamental. ES CONFORMADO CONFORMADO socio de la Sociedad.
DIRECCION DE PROYECTOS.
La importancia de la auditoria de gestión.
Proceso de Implantación y Aceptación del Sistema de Información (IAS)
AUDITORIA EN SALUD Dirección General de Salud de las Personas Dirección de Calidad en Salud.
Implementación del SMS
Julio, 2010 INFORME Revisión por la Dirección General
Gestión por resultados
ISO BIENVENIDOS.
AUDITORIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Categorización de los proyectos
MEDICIÓN DE CARGAS DE TRABAJO
EXPOSITOR L.C. EDUARDO M. ENRÍQUEZ G.
Auditoria Informática Unidad III
Septiembre, 2009 INFORME Revisión por la Dirección General
AUDITORIA EXTERNA Profesor : Mª Ivonne Carvacho Ojeda
Implementación ISO 9001:2000 Plan de Proyecto
Febrero, 2010 INFORME Revisión por la Dirección General
2.1 Autoevaluación institucional
NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 330
NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 300
Gerencia estratégica Son los planes, acciones y evaluaciones que una empresa ejecuta en el corto y mediano plazo.
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN JUHESNEYDI ROJAS FIGUEROA VALLEDUAPR 2013
COMO VAMOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD?
COPASST. COPASST Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. COPASST Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este comité es un.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA Facultad de ciencias de la salud Licenciatura en enfermería administración en enfermerria Olivia Control Zaira itzel de.
CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DOCENTE: LIC. EDIDSON VICTOR FUENTES NINA ALUMNO: JUAN CHAMBILLA TACURI.
AUDITORIA EJERCICIO 2016 “LA FAVORITA S.A DE C.V”.
CONTROL GUBERNAMENTAL LEY SAFCO
ESTUDIO MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR DE TEMUCO Consulta Indígena
3) ORIENTACIÓN AL USUARIO
AUDITORIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTRODUCCIÓN Auditoría de personal: -Evalúa actividades realizadas en una organización. -Finalidad:
Plan para el desarrollo y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad El sistema de Gestión de la Calidad del Instituto de la Función Registral del.
Auditoria de Tecnologías de Información PLANIFICACION Ing. Eder Gutiérrez Quispe.
NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORIA (NIA)600 “Uso del trabajo de otro auditor”
INDUCCIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO. PIRAMIDE DOCUMENTAL Manual de CalidadCaracterizacionesProcedimientosInstructivosFormatos.
DESPLIEGUE DEL SGC FASE I FASE II IMPLEMENTACION FASE III CONSOLIDACIÓN Desarrollo de la Estructura Documental del SGC Uso consistente en piso del SGC.
RESOLUCION 2013 DE 1986 Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares.
EXPOSITOR L.C. EDUARDO M. ENRÍQUEZ G.
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
CICLO PRESUPUESTARIO Formulación-requisitos-contenido
AUDITORÍA INTERNA sicadi9001_2015 DIRECCION DE INGRESOS
PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACION DE LAS “ 3 S “
Dirección General de Presupuesto Nacional
AUDITORÍA INTERNA sicadi9001_2015 DIRECCION DE INGRESOS
1 AUDITORIA INTERNA. 2 CONTENIDOS:  Auditoria Interna  Responsabilidad y Autoridad  Normas de Auditorias APRENDIZAJES ESPERADOS:  Que el alumno comprenda.
Tema 2 Los requisitos de la Gestión de calidad La Serie ISO 9000.
Auditorias y Registros de Empresa
UNIDAD DIDÁCTICA: DOCENTE: TEMA: ASPECTOS ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS INTEGRANTES: "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN FEBRERO 2018 KPI’S INDUSTRIAS ASTURIAS S.A. DE C.V. Marzo 2018 Gestión de la Calidad Industrias Asturias.
DIAGRAMA del PROCESO de DISEÑO(1)
4ª ETAPA :EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO CMI
Sistema de Gestión de Calidad
FASES DEL PROCESO DE AUDITORÍA  FASE PREVIA O PREPARATORIA.  FASE DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA.  FASE DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA.  FASE DE EVALUACIÓN.
Transcripción de la presentación:

Diagrama del Proceso de Auditorias Internas NORMAS INSTRUCCIONES REGLAMENTOS BIBLIOGRAFIA AUDITORIAS INTERNAS SISTEMA de G. C. PRE-AUDITORIA PASOS PREVIOS CONCEPCION DE LA AUDITORIA ¿SE ASUME? NO MODIFICACION SI DETERMINAR DATOS O SERVICIOS A AUDITAR NO ¿SE APRUEBA POR DIRECCION? ESTABLECER PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE G. CALIDAD SI FIJAR FECHAS DE LA AUDITORIA (de común acuerdo) PREPARAR LA EMPRESA PARA LA AUDITORIA INFORMAR DEL PLAN A LOS AFECTADOS ACCIONES CORRECTIVAS CONVOCATORIA PREVIA INICIAR LA AUDITORIA 1

Diagrama del Proceso de Auditorias Internas INICIO DE LA AUDITORIA AUDITORIA PROPIAMENTE DICHA RESPONSABLE DE LA AUDITORIA ¿ASESOR? EJECUCION DE LA AUDITORIA EQUIPO DE AUDITORES DISCUSION DEL INFORME PROVISIONAL CON SECTORES AFECTADOS INFORME PROVISIONAL AUDITORIA ESPECIAL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA REUNION PARA INFORME Y DISCUSION CON SECTORES AFECTADOS ¿ACCIONES CORRECTORAS? NO ARCHIVAR ACCIONES CORRECTIVAS SI FIN DE LA AUDITORIA INICIAR ACCIONES 2 L.Manene

Diagrama del Proceso de Auditorias Internas INICIO DE LAS ACCIONES POST-AUDITORIA PLAN DE ACCIONES REUNION CON EL SECTOR AFECTADO DISCUSION INFORME INFORME DE LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE G, DE LA C. EJECUCION DE LA AUDITORIA(Ordinaria o Especial) DEFINICION DE ACCIONES CORRECTORAS PLANES DE ACCION NO ¿REPETIR AUDITORIA? SI PUESTA EN PRACTICA DE LAS ACCIONES VERIFICAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS INFORME DE DESVIACIONES NO O.K. SI O.K. ARCHIVAR INFORME AL AUDITOR Y A LOS SECTORES AFECTADOS FIN 3 L.Manene