Hospital Arturo Hillerns Larrañaga Puerto Saavedra

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Transcripción de la presentación:

Hospital Arturo Hillerns Larrañaga Puerto Saavedra

Metas Sanitarias Aumento de las horas odontológicas disponibles para atención de Primigestas y Multíparas. Compromiso del Serv. Dental y coordinación con las Matronas para evitar abandono del tratamiento. Se realizaron las capacitaciones de la Ley 18.834.

Digitación Sigges Se organizo el horario de la digitadora. Va a tener el apoyo de un administrativo, los días lunes, miércoles y viernes, durante las tardes. Se mejoró la planilla de registro de Farmacia.

Proyección de la Deuda Deuda Proyectada al 31.12.10 $ 87.000.000.- ACUMULADO AL MES DE: Análisis Acumulado Período Año 2010 ENERO REAL FEBRERO REAL MARZO REAL ABRIL REAL MAYO REAL JUNIO REAL JULIO REAL AGOSTO REAL SEPTIEMBRE REAL OCTUBRE ESTIMADO NOVIEMBRE ESTIMADO DICIEMBRE ESTIMADO - Saldo Inicial de Caja Presupuestaria   Ingresos Totales Percibidos Acumulados 144.930 243.603 374.425 483.082 569.403 683.755 793.390 901.392 1.039.819 1.125.604 1.211.342 1.297.118 + Gastos Totales Devengados Acumulados 135.605 234.984 365.881 481.988 571.379 692.441 803.627 901.670 1.050.129 1.159.610 1.267.725 1.384.936 Saldo Final de Caja Presupuestaria 12.163 8.619 8.544 1.094 -1.976 -3.385 -2.569 -280 -4.922 6.839 7.979 -3 = Deuda Total Saavedra 2.838 5.301 7.668 -2 5.388 40.845 64.362 87.815 Deuda Proyectada al 31.12.10 $ 87.000.000.-

Gasto Variable Sub. 21 Horas Extras: 4 Médicos becados: M $ 10.717 A Septiembre Variación MM$ y % 2009 2010 2009/2010 % Hrs. Extras Ley 19664 22.841 41.333 18.492 81,00% Hrs. Extras Ley 18834 44.860 46.199 1.340 3,00% Contratos Cortos 12.037 30.267 18.230 151,40% Horas Extras: 4 Médicos becados: M $ 10.717 Reemplazos: Se contrataron dos médicos de reemplazos entre los meses de enero – marzo. Dr. Nuñez contratado desde abril por la comisión de estudio del Dr. Quidel. Licencias Médicas: 3 Personas tienen acumulado 819 días. 4 Personas acumulan 131 días.

Gasto Variable Sub. 22 Asignación A Septiembre Variación M$ y % 2009 2010 2009/2010 % Textiles y Vestuario 1.510 6.149 4.640 307,30% Calefacción 11.198 91 -11.107 -99,20% Química y Farmacia 43.065 44.159 1.094 2,50% Mant. y Reparación 15.176 17.656 2.480 16,30% Gas 1.532 18.264 16.732 1092,10% Capacitación 3.816 6.300 2.485 65,10% Otras Compras de Serv. y Convenios 254 9.022 8.767 3446,20% Ortesis: Contabilización centralizada M $ 4.000. Calefacción –M $ 11.107 v/s Gas M $ 16.732. Mant. y Reparaciones: M $ 8.200. Otros Convenios: M $ 7.342.

Informe PPV PPV Realizado Transferido M $ Ges 26.975 22.158 Otros Programas 12.433 15.097 Salud Mental 13.521 14.461 Urgencia 9.783 8.598 Existe una diferencia de M $ 2.398 a favor de lo realizado. El informe de PPV se revisa para verificar que este la totalidad de las prestaciones digitadas. Reuniones con el Equipo de Salud Mental para mejorar los registros.

Refrendación Presupuestaria

Gracias