Proyecto de Presupuesto 2012
Proyecto de presupuesto Características Austeridad Descenso de un 4,87% respecto al de 2011, hasta los 643,7 millones, y regreso a los niveles pre Expo Control del gasto Reducción en más de 35 millones de euros el gasto corriente Protección social El gasto social acapara el 25% del capítulo de gastos y concentra el esfuerzo mayoritario del presupuesto Eficiencia No se suprimen servicios. Se opta por el mantenimiento eficiente de los mismos y la optimización de los recursos materiales y humanos
Proyecto de presupuesto Ingresos y gastos (por capítulos)
Proyecto de presupuesto Gráfica de evolución de Presupuesto
Proyecto de presupuesto Comparación Presupuestos 2011 y 2012
Proyecto de presupuesto 2012 Área 2012 Variación Alcaldía 3,40 -8,70% Presidencia, Hacienda y Economía y Régimen Interior 263,42 -6,95% Urbanismo, Infraestructuras, Deportes Equipamientos y Vivienda 115,55 -14,75% Servicios Públicos, Juventud y Acción Social 151,96 -1,68% Cultura, Educación, Medio Ambiente y Participación Ciudadana 39,01 -20,90% Carga financiera 70,34 +39,63% TOTAL 643,70 -4,87% 5.- Presupuesto 2012 por áreas y variación con respecto a 2011 (en millones de )
Proyecto de presupuesto Financiación del presupuesto
Proyecto de presupuesto Evolución de la inversión
Proyecto de presupuesto Evolución de ingresos y gastos
Proyecto de presupuesto CARACTERÍSTICAS. Gasto Social Mantenimiento del esfuerzo en inversión de cáracter social, con más de 160 millones de gasto (25% del presupuesto incl. personal) Nuevas partidas de apoyo a emprendedores, fomento empresarial y políticas de empleo La Participación Ciudadana y la cohesión social a través de colectivos, convenios y subvenciones se ven reforzados y pasan de 0,7 millones a 1,2 mill. Intensificación de políticas de progresividad y mapa de bonificaciones/exenciones a sectores sociales desfavorecidos
Proyecto de presupuesto Servicio de la deuda sobre ingresos corrientes
Proyecto de presupuesto Servicio de la deuda sobre los gastos