C.P. A l e j a n d r o V a l e n c i a L ó p e z Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública Grupo de Trabajo en Control Interno.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
AGENDA COMÚN DE ACCIONES PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN
Advertisements

Línea de Acción I Dar seguimiento a la armonización del Control Interno Estatal y promover el uso del Sistema para su evaluación. Objetivo Promover.
C.P. Fernando Cervantes Flores Auditor Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control Grupo de Trabajo en Control Interno.
transparencia.scgg.gob.hn DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO. MECANISMO.
Grupo de Trabajo de Control Interno Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público Sistema Nacional de Fiscalización C.P. Fernando Cervantes.
GESTION DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA *Ley II/2002. Código Único Disciplinario. Art. 34 Deberes: 4, 5, 15, 16, 19, 25, 33, 40. Art. 35 Prohibiciones:
CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTRALORES MUNICIPALES Justificación Regulatoria de Anteproyectos de Normatividad en el Ámbito Municipal.
Certificación de Competencias. Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa FinalidadAlineación con Objetivos.
Estructura Organizacional del Sector Público Aplicación de las NICSP.
SSFP Secretaría de Salud Julio 20 de 2007 Presentación y reunión de trabajo.
Unidad de ejecución curricular: GESTIÓN GUBERNAMENTAL Semestre académico: Ciclo: VI Docente responsable: CPC. William A. Chauca Castro Semana: 4.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA Claudia Consuelo Pardo Torres Universidad Nacional Abierta y a Distancia Especialización en Gestión Pública Ética,
Objetivo Establecer acciones conjuntas, entre la Secretaría de la Función Pública y los Órganos de Control de las 32 entidades federativas, con el fin.
CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTRALORES MUNICIPALES
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
MARCO NORMATIVO.
5.6.1 Información de entrada para la revisión por la dirección
Especialización en Gobernabilidad y Gerencia Pública
RESULTADOS Y PERSPECTIVAS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE CONTROL INTERNO
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
BUENA PRACTICA: ENTIDAD: PRESENTADO POR:
Gestión del Riesgo Proceso Gestión Humana
CONTROL INTERNO.
Sistemas de Información Gubernamental Características y Alcances Aspectos básicos para su integración, y compatibilización de requerimientos Santiago de.
Contrataciones Abiertas:
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Art. 34 Frac . VIII.- Acciones de Transparencia
AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO AGRICULTURA Y GANADERÍA
Aplicación de la gestión de riesgos, el desarrollo de un programa de cumplimiento para los grandes contribuyentes. Fuente: Estructura organizacional y.

Gestión del Riesgo Proceso Gestión de la Información
Red de Pobreza y Protección Social
AUDITORÍA INTERNA.
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
Cumplimiento de Obligaciones en el marco de
Lic. David Olvera Romero
Lic. David Olvera Romero
Agenda Común de la CPCE-F Lic. David Olvera Romero
Portal de Gobierno Abierto
Transparencia y Acceso a la Información
Experiencia en Gestión de Contratos
COMPARACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE MEJORES PRACTICAS CORPORATIVAS COMPARACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS (CMPC) DE NOVIEMBRE.
Análisis del control interno
Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección de Modernización Administrativa y Calidad Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional.
CONTRALORÍA SOCIAL Participación ciudadana para combatir la corrupción.
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL SECTOR PARAESTATAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN.
CULTURA DE CUMPLIMIENTO Y ELEMENTOS ESENCIALES DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO “Importancia del Cumplimiento (Compliance) en los sectores público y privado”
Sistema Estatal Anticorrupción C.P.C. Myrna Rocío Moncada Mahuem
Ineficiente rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción
Registro Único de Servidores Públicos del Estado de Jalisco
Plática de Sensibilización
ORGANIZACIÓN Y CALIDAD DEL RECURSO HUMANO
Secretaria de Coordinación
Ing. Lilia Yáñez Merchant
Convenios Institucionales
Informe de avances de acciones ejecutivas
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
Júlio César Matos de Oliveira
S A T I F C Ó N D E L R E Q U I S T O D L C N
PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE TRABAJAN EN EL OEC.
Grupo de Trabajo de Control Interno Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público Sistema Nacional de Fiscalización C.P. Fernando Cervantes.
Manual de funciones y de procedimientos
RETOS DEFINIDOS EN EL SEMINARIO
Mejoramiento de controles internos en los procesos
EL CONTROL INTERNO COMO GESTIÓN AGRO RURAL
“año de la lucha contra la corrupción e impunidad” INSTITUTU SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO - TELESUP.
AVANCES, RETOS Y COMPROMISOS
1 LEY MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO LEY Ley Ley General Del Sistema Nacional de Presupuesto Controla y Asigna Los.
Transcripción de la presentación:

C.P. A l e j a n d r o V a l e n c i a L ó p e z Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública Grupo de Trabajo en Control Interno

INTERACCIÓN GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO  Análisis  Experiencias  Conocimientos  Retroalimentación Operando Actualizado Efectivo

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF EVALUACIÓN DEL SCII 2015 POR NIVEL DE CONTROL INTERNO Y EN CINCO PROCESOS 70.8% CUMPLIMIENTO DE LOS E.C.I. ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y ACCIONES DE MEJORA

REVISIÓN Y ANÁLISIS 31 ÓRGANOS ESTATALES DE CONTROL Definición de tolerancia al riesgo. Identificación de niveles de responsabilidad y funciones en proceso de control interno. Priorización de los riesgos con base en los objetivos institucionales. Definición de controles preventivos, detectivos y correctivos. La responsabilidad del Titular de utilizar información veraz, oportuna y confiable.

GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS Perfil de Instructores Video cápsulas (En análisis) Temarios de Capacitación Guías técnicas (En análisis) Infografías (En análisis)

ACCIONES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA INHIBIR ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD Portal de Datos Abiertos del Gobierno Federal. Creación de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública federal.. Registro de Servidores Públicos que intervengan en contrataciones públicas, licencias, concesiones, premisos y autorizaciones.. Operación de la VENTANILLA ÚNICA NACIONAL para los trámites y servicios del Gobierno Federal. Ampliación de los mecanismos de colaboración con el sector privado y firma de convenios en materia de transparencia y combate a la corrupción.

¡ GRACIAS ! O c t u b r e 2015