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Publicada porÁngela Aguilera Franco Modificado hace 8 años
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INSCRIPCION DE ASISTENTES E INVITADOS ESPECIALES. SALUDO DE BIENVENIDA. PRESENTACION MESA DE HONOR. PRESENTACION ARTISTICA. PRESENTACION INFORME DE RENDICION DE CUENTAS. ESPACIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS. RECORRIDO POR LA INSTITUCION EDUCATIVA.
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1. INFORMAR Y RESPONDER SOBRE LA GESTIÓN ESCOLAR, EVALUANDO LOS AVANCES, LOGROS Y LIMITANTES EN RELACIÓN AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. 2. INFORMAR SOBRE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS Y EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL CENTRO EDUCATIVO PARA EL AÑO ESCOLAR. 3. DESARROLLAR UN DIALOGO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA MOTIVANDOLA A EVALUAR Y PROPONER ACCIONES DE MEJORA.
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1. LOGRAR LA MEJORA CONTINUA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS O PROYECTOS REALIZADOS. 2. IDENTIFICAR LOS LOGROS Y LAS LIMITANTES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO, COMO TAMBIÉN LAS DECISIONES TOMADAS PARA SUPERAR EL PROCESO.
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MATRICULADESERCIONREPITENCIAAPROBADOSREPROBADOSSOBREEDAD MFTMFTMFTMFTMFTMFT 55 110861437105251103347131225
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EN EL AREA DE PARVULARIA EL 99% DE LOS NIÑOS Y NIÑAS HAN ADQUIRIDO UN RENDIMIENTO OPTIMO PARA INGRESAR EL PROXIMO AÑO AL PRIMER CICLO DE EDUCACION BASICA EL 99% DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE PRIMER CICLO HAN ADQUIRIDO LOS CONOCIMIENTOS OPTIMOS Y LAS NOTAS MINIMAS EN CADA MATERIA PARA SER PROMOVIDOS AL GRADO INMEDIATO SUPERIOR. EL 99% DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE SEGUNDO CICLO HAN ADQUIRIDO LOS CONOCIMIENTOS OPTIMOS Y LAS NOTAS MINIMAS EN CADA MATERIA PARA SER PROMOVIDOS AL GRADO INMEDIATO SUPERIOR. EL 99% DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE TERCER CICLO HAN ADQUIRIDO LOS CONOCIMIENTOS OPTIMOS Y LAS NOTAS MINIMAS EN CADA MATERIA PARA SER PROMOVIDOS AL GRADO INMEDIATO SUPERIOR.
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SE HAN DESARROLLADO CONVIVIOS DE ARTE,RECREACION Y DEPORTE AL FINAL DE CADA MES. RECREOS DIRIGIDOS CHARLAS SOBRE DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA CHARLAS SOBRE LA LEY LEPIINA. CHARLAS SOBRE INCLUSION.
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AULASAREAS RECREATIVAS BODEGASERVICIOS BASICOS MUROS DE CONTENCION COCINAMOBILIARIOEQUIPO 824 AGUA ELECTRICIDAD Y TELEFONO SI1 ESCRITORIOS, MESAS UNIPER- SONALES, SILLAS UNIPER- SONALES, PIZARRAS, LIBRERAS, ESTANTES Y ARCHIVADORES. COMPU- TADORAS FOTO- COPIA- DORAS. GRABA- DORA
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MINED CENTRAL Y DEPARTAMENTAL INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES ALCALDIA UNIDAD DE SALUD PNC IGLESIA
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FECHACONCEPTOINGRESOEGRESOSALDO 28-07-15DEPOSITO NC 000018$60.00 14-08-15PAGO DE INTERNET CH 579$ 21.29$ 38.71 31-08-15PAGO DE INTERNET CH 581$ 55.00- $ 16.29 DEPOSITO NC$ 60.00$ 43.71 01-10-15PAGO DE INTERNET CH 585$ 55.00-$ 11.29 03-11-15PAGO DE INTERNET CH 588$ 55.00- $ 66.29
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NIVEL EDUCATIVO UTILES ESCOLARES PAQUETES RECIBIDOS SEGUN CONTRATO ENTREGADOS A PADRES DE FAMILIA DEVUELTOS A MINED PARVULARIA17 0 PRIMER CICLO524012 SEGUNDO CICLO493613 TERCER CICLO38 0
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FECHA DEL CHEQUE N° CHEQUECONCEPTO N°DE FACTURA O RECIBO 1° UNI- FORME 2° UNI- FORME ZAPATOSUTILESTOTALES 22-0515566COMPRA DE PAQUETE FACTURA$1,150.67 UTILES ESCOLARES # 04225 REINTEGRO$0.00
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NIVEL EDUCATIVO DOTACION DE ZAPATO ESCOLAR RECIBIDOS SEGUN CONTRATO ENTREGADOS A PADRES DE FAMILIA ENTREGADOS A MINED PARVULARIA17152 I CICLO523814 II CICLO493514 III CICLO38317
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FECHA DEL CHEQUE N° DE CHEQUE CONCEPTO N° DE FACTURA Y/O RECIBO 1234TOTALES 1° UNIFORME 2° UNIFORME ZAPATOS ESCOLARES UTILES ESCOLARES 16-06-15572COMPRA DEFACTURA PAQUETE.# 0741 $2,277.60 TOTAL DEL COMPONENTE TOTAL GENERAL $2,277.60 $2.277.60 REEMBOLSO $0.00 $0.00
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CONCEPTO UNIFORMES RECIBIDOS SEGUN CONTRATO ENTREGADOS A PADRES DE FAMILIA ENTREGADOS A MINED PARVULARIA17161 I CICLO523418 II CICLO493316 III CICLO38335
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FECHA DEL CHEQUE N° DE CHEQUE CONCEPTO N° DE FACTURA Y/O RECIBO 1234TOTALES 1° UNIFORME 2° UNIFORME ZAPATOS ESCOLARES UTILES ESCOLARES 22-05-2015 567 COMPRA DE FACTURA PAQUETE.# 01 $1341.90 14-07-2015 574 PAGO DE RENTA 346275 $149.10 TOTAL DEL COMPONENTE $1491.00 TOTAL GENERAL $1491.00 REEMBOLSO $0.00
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TELAS PARA CAMISA/BLUSA YARDAS RECEPCIONADAS YARDAS UTILIZADAS YARDAS A REINTEGRAR A MINED PARVULARIA13.0012.750.25 I CICLO II CICLO171.00171.25-0.25 III CICLO TELA PARA PANTALONES 163.00163.90-0.90
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FECHA DEL CHEQUE N° DE CHEQUE CONCEPTO N° DE FACTURA Y/0 RECIBO TOTALES 1° UNIFORME 2° UNIFORME ZAPATOS ESCOLARES UTILES ESCOLARES TOTALES 22-05-2015567PAGO DE CONFECCIONRECIBO # 1$ 1,341.90 $1341.90 1° UNIFORME 14-07-2015574PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA346275$149.10 TOTAL COMPONENTE $$1,449.10 $1,491.10 TOTAL GENERAL $$1,449.10 $1,491.10 REINTEGRO O REEMBOLSO $$0.00
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CONCEPTO UNIFORME RECIBIDOS SEGUN CONTRATO ENTREGADOS A PADRES Y MADRES ENTREGADOS A MINED PARVULARIA17161 I CICLO523814 II CICLO493415 III CICLO38308
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FECHA DE RECEPCION DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD EN KGS CONSUMOEXISTENCIA EN BODEGA 19-02-2015FRIJOL ROJO56.5219.0537.47 ARROZ BLANCO141.3064.9376.37 AZUCAR BLANCA47.1038.238.87 ACEITE COMESTIBLE24.509.515.00 BEBIDA FORTIFICADA42.3915.3927.00 LECHE LIQUIDA416.00 LTS255.00 TLS161.OO LTS 15-05-2015FRIJOL ROJO70.7411.7758.97 ARROZ BLANCO176.8552.11124.74 AZUCAR BLANCA58.9518.1340.82 ACEITE COMESTIBLE28.0010.5017.50 BEBIDA FORTIFICADA53.0612.2440.82 LECHE LIQUIDA262 LTS 0.00
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FECHA DE INGRESO DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD EN KGS CONSUMOEXISTENCIA EN BODEGA 08-07-2015LEHE LIQUIDA216.00 LTS ARROZ ORO38.50 ACEITE COMESTIBLE0.00 BEBIDA FORTIFICADA22.68 AZUCAR MORENA4.5 FRIJOL ROJO CORRIENTE22.60 LECHE LIQUIDA227.00 LTS 25-08-2015ARROZ ORO182.2545.36136.89 ACEITE COMESTIBLE49.0017.5031.50 BEBIDA FORTIFICADA54.689.3245.36 AZUCAR MORENA60.753624.75 FRIJOL ROJO CORRIENTE72.9027.5445.36 09-09-2015 06-10-2015 LECHLIQUIDA LECHE LIQUIDA 216.00 LTS 162.00 LTS 15.00 LTS201.00 LTS 363.00 LTS
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FECHA DE INGRESO DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD KGS CONSUMOEXISTENCIA EN BODEGA FRIJOL ROJO CORRIENTE 45.3624.95 ARROZ ORO136.8975.57 ACEITE COMESTIBLE31.506 GALONES AZUCAR MORENA24.750.00 BEBIDA FORTIFICADA45.3643.09 LECHE LIQUIDA363.00 LTS183 LTS.
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NUMERO DE CHEQUE CONCEPTO (SUB-AREAS) RUBROS (SEGÚN INSTRUCTIVO) $ TOTAL ($) 12345678 MATERIAL EDUCATIVO ADQUISICION DE EQUIPO ADQUISICION DE MOBILIARIO OPERACIÓN LOGISTICA DEL CENTRO EDUCATIVO ALIMENTACION ESCOLAR CAPACIT. LOCAL CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES OTROS 0562 PAGO DE ALARMA $90.40 0564 COMPRA DE TINTA HP,PAPEL BOND $70.00 0569PAGO DE SERVICIO DE REPARACIONES $180.00 574PAGO IMPUESTO DE RENTA $20.00 575PAGO DE SERVICIO DE ALARMA $45.20 S/DSOLICITUD DE CHEQUERA $3.96 580COMPRA DE TINTA,PAPEL BOND $90.44 TOTAL POR RUBROS ($)$160.44 $339.56 $500.00 TOTAL GENERAL ($) $160.44 4369.56 $500.00 REEMBOLSO ($) $0.00 CUADRO RESUMEN DE LOS FONDOS RECIBIDOS MONTO A LIQUIDAR: $500.00 AÑO: 2015
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FECHADESCRIPCIONINGRESOEGRESOSALDO 03-03-2015DEPOSITO REF.1074690$280.00 09-05-2015COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO$70.00$210.00 20-05-2015DEPOSITO REF. 0018$220$430.00 02-06-2015REPARACION DE TECHO$180.00$250.00 02-06-2015PAGO DE ALARMA$90.40$159.60 10-07-2015COMPRA DE CHEQUERA$3.96155.64 14-07-2014PAGO DE RENTA$20.00$135.64 14-07-2015PAGO DE ALARMA$45.20$90.44 31-08-2015COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO$90.44$0.00
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FECHADESCRIPCIONINGRESOEGRESOSALDO 25-08-15 DEPOSITO NC 1717878$171.00 SEP/15 DEPOSITO$171.00$ 342.00
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RUBRO: SALARIO TOTAL DEL RUBRO:$1320.00 NUMERO DE CHEQUE CONCEPTO (SUB-AREAS) RUBROS (SEGÚN INSTRUCTIVO) $ TOTAL ($) 12345678 MATERIAL EDUCATIVO ADQUISICION DE EQUIPO ADQUISICION DE MOBILIARIO OPERACIÓN LOGISTICA DEL CENTRO EDUCATIVO ALIMENTACION ESCOLAR CAPACIT. LOCAL CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES OTROS 561 PAGO SERVICIOS DE ORDENANZA $324.00 563 PAGO SERVICIO DE ORDENANZA $108.00 565 PAGO AL IMPUESTO DE RENTA $36.00 570 PAGO SERVICIOS DE ORDENANZA $108.00 571PAGO DEL IMPUESTO DE RENTA $12.00 573 PAGO SERVICIO DE ORDENANZA $108.00 574PAGO DEL IMPUESTO DE RENTA $12.00 576 PAGO SERVICIO DE ORDENANZA $108.00 577PAGO DEL IMPUESTO DE RENTA $12.00 582PAGO SERVICIOS DE ORDENANZA $108.00 583PAGO DEL IMPUESTO DE RENTA $12.00 586 PAGO SERVICIO DE ORDENANZA $108.00 587 PAGO DEL IMPUESTO DE RENTA $12.00 589 PAGO SERVICIO DE ORDENANZA $108.00 TOTAL POR RUBROS ($) $1176.00 TOTAL GENERAL ($) $144.00 REEMBOLSO ($)
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FECHADESCRIPCIONINGRESOEGRESOSALDO 27-02-15ARRENDAMIENTO DE TIENDA CORRESPONDIENTE A ENERO - FEBRERO$115.15 PAGO DE TELEFONO,PERIFONEO,COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PAGO DE TRANSPORTE Y COMPRA DE GAS. $ 68.11$47.04 27-03-15ARRENDAMIENTO DE TIENDA$45.15$92.19 PAGO DE TELEFONO,COMPRA DE GAS MATERIAL DIDACTICO,DACRON,PALETA DE MADERA $ 42.26$49.93 29-04-15ARRENDAMIENTO DE TIENDA$ 39.00$88.93 PAGO DE TELEFONO,COMPRA DE GAS,PERIFONEO,MATERIAL DIDACTICO, $67.28$21.65 FARDOS DE AGUA.
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FECHACONCEPTOINGRESOEGRESOSALDO SALDO ANTERIOR$ 21.65 31-05-15ARRRENDAMIENTO DE TIENDA$ 77.80$ 99.45 PAGO DE TELEFONO,MOLINO, COMPRA DE VERDURAS,GAS,PINES, ALAMBRE DE AMARRE,PAGO DE TRANSPORTE,CEMENTO,LAPICEROS. $ 74.08$ 32.37 16-06-15ARRENDAMIENTO DE TIENDA$40.85$ 77.22 COMPRA DE GAS,PAGO DE TELEFONO$ 34.14$ 43.08 31-07-15ARRENDAMIENTO DE TIENDA$ 66.55$ 109.63 PAGO DE TELEFONO,COMPRA DE GAS$ 28.30$ 81.33 31- 08 15ARRENDAMIENTO DE TIENDA$ 12.05$ 93.38
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FECHACONCEPTOINGRESOEGRESOTOTAL SALDO ANTERIOR$ 93.38 31-10-15TIENDA ESCOLAR$ 196.10$ 289.48 COMPRA DE INGREDIENTES DE COCINA, DESINFECTANTE,LEJIA,GAS,PAGO DE TELEFONO PAGO DE COCINERA$191.58$97.90 11-11-15TIENDA ESCOLAR$ 79.05$ 176.95 FOTOCOPIAS,COMPRA DE CARTULINA,INGREDI- ENTES DE COCINA,PAGO DE COCINERA$ 117.90$ 59.05
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FECHADESCRIPCIONINGRESOEGRESOSALDO 11-11-15DONACION DE PADRES DE FAMILIA CORRESPONDIENTES DE MARZO A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE$ 365.00 11-11-15PAGO DE COCINERA CON FONDOS DE DONACION DE PADRES$ 365.00 PAGO DE COCINERA CON FONDOS DE TIENDA $ 250.00$ 0.00 TOTAL DE PAGOS $ 615.00 PAGO PENDIENTE $ 65.00
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FECHADESCRIPCIONINGRESOEGRESOSALDO 12-11-15DONACION CORREPONDIENTE DE ENERO A LA FECHA$ 12.00
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PLANTA DOCENTE Y ADMINISTRATIVA N°NOMBRE DEL DOCENTEGRADO QUE ATIENDETESCPECIALIDAD 1REYNA ESMERALDA AGUILAR DE PORTILLOPARVULARIA 4,5 Y 6 AÑOSMC. COMERCIALES 2FLOR DE MARIA MONTANOPRIMEROMLIC. CIINCIAS DE LA ED. 3NORA PATRICIA MEJIASEGUNDOMC. SOCIALES 4LUCIA DE LOS ANGELES MEJIATERCEROMB.PEDAGOGICO 5MARIA ELIZABETH TENORIOCUARTOMC.SOCIALES 6CECILIA DEL CARMEN NAVARROQUINTOMEDUC. BASICA 7SANTOS MARIBEL ZUNIGASOCIALES 6° E. FISICA I,II,III CICLOM/TB. PEDAGOGICO 8NORA ESMERALDA ACEVEDOLENGUAJE 6°,8° Y 9° E INGLES TERCER CICLOTC. SOCIALES E INGLES 9ROSA ODILYA PLEITEZMATEMATICA (6° Y TERCER CICLO),CIENCIAS 9°TBIOLOGIA 10CONSUELO CRUZ CARMONASOCIALES TERCER CICLO, LENGUAJE 7° Y CIENCIAS 7°TC. SOCIALES 11GUILLERMO ANTONIO CAÑAS VIDESCIENCIAS 6° Y 8°, COMPUTACION BASICAM/TBIOLOGIA 12DINRA EUGENIA CASTROARTISTICA 1° A 9°M/TE. ARTISTICA 13EDWIN ALONSO GOMEZ ALVARADOINGLES,ORTOGRAFIA Y CALIGRAFIA 1° A 6°M LIC. CIENCIAS DE LA EDUC. 14CECILIA DEL CARMEN NAVARROORTOGRAFIA,CALIGRAFIA Y MORALTE. BASICA 15BLANCA LUZ BALENZUELAAULA DAI PRIMER CICLOME. ESPECIAL 16SILVIA NOHEMY MANZANARESSECRETARIA 17MILAGRO DE JESUS ALFEREZ ORDENANZA
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N°NOMBRE DEL/LA PROFESOR/ATURNOGRADOMATERIAS QUE IMPARTEH/C 1REINA ESMERALDA AGUILARMAÑANAPARVUL. 2FLOR DE MARIA MONTANO MAÑANA PRIMEROMATERIAS BASICAS 3NORA PATRICIA MEJIA MAÑANA SEGUNDOMATERIAS BASICAS 4LUCIA DE LOS ANGELES MEJIA MAÑANA TERCEROMATERIAS BASICAS 5MARIA ELIZABETH TENORIO MAÑANA CUARTOMATRERIAS BASICAS 6CECILIA DEL CARMEN NAVARRO MAÑANA QUINTOMATERIAS BASICAS 7SANTOS MARIBEL ZUNIGATARDESEXTOEST.SOCIALES.4 SANTOS MARIBEL ZUNIGA TARDE 1° - 8°EDUCACION FISICA21 8NORA ESMERALDA ACEVEDO TARDE 6°,8° y 9°LENGUALE15 TARDE 7° - 9°INGLES9 TARDE NOVENOEDUCACION FISICA1 9CONSUELO CARMONA DE CRUZ TARDE 7° - 9°EST. SOCIALES15 TARDE 7°LENGUAJE5 TARDE 8°CIENCIAS5 10ROSA ODILYA PLEITEZTARDE6°MATEMATICA5 TARDE7° - 9°MATEMATICA15 TARDE9°CIENCIAS5
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N°NOMBRE DEL MAESTRO/A GRADOMATERIAS QUE IMPARTEH/C 11DINORA EUGENIA CASTROMAÑANA1° - 6°EDUCACION ARTISTICA17 MAÑANA MANUALIDADES5 TARDE DANZA3 12GUILLERMO ANTONIO CAÑASTARDE6° Y 8°CIENCIAS10 M/T1° - 9°AULA INFORMATICA15 13EDWIN ALONSO GOMEZMAÑANA1° A 6°INGLES,ORTOGRAFIA Y CALIGRAFIA25 14CECILIA DEL CARMEN NAVARROTARDE3° - 5°ORTOGRAFIA,CALIGRAFIA Y MORAL 25 15 BLANCA LUZ VALENZUELA MAÑANA 1° - 3° DAI. 25
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