Ejecución Presupuestaria Período Al 31 de marzo 2015

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
INFORME DE GESTIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA VIGENCIA FISCAL 2013.
Advertisements

INGRESOSProyección Proyección 2009 – 2010 Variación Colegiaturas (Licenciado ¢7700 y Bachiller ¢6850) Servicios
2014 – ASAMBLEA ORDINARIA INGRESO 2014 – ASAMBLEA ORDINARIA INGRESO.
INGRESOSProyección Proyección 2008 – 2009 Variación Colegiaturas (Licenciado ¢6950 y Bachiller ¢6140) Servicios
RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO
Informe Financiero XCIII Asamblea Nacional Ordinaria 12.marzo.2008.
Informe Financiero XCI Asamblea Nacional Ordinaria Estado de actividades del 1° de enero al 31 de diciembre de 2005 y 2006 (Miles de pesos) IMPORTES 2005.
Detalle De Presupuesto De Ingresos Ejecutado Año 2014 Y Presupuesto Proyectado Año 2015 Fondos Propios No.DESCRIPCION INGRESOS PRESUPUESTO EJECUTADO 2014.
Estado de situación presupuestaria OLACEFS 2015 XXV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 23 al 27 de noviembre de 2015, Querétaro, México.
Estados Financieros al 31 de Marzo de 2016 (Informes Preliminares)
DETALLE DE GASTOS EJECUTADOS PERIODO POR: ING. JESSICA CASTILLO ADMINISTRATIVA - FINANCIERA CCPID - COLTA.
Saúl Hernández Terán. 1.Reconoce e identifica las fases del Proceso Contable en una institución Pública, desde el registro de las operaciones por áreas.
Impulsar el desarrollo sostenible de Honduras, mediante la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas concernientes a los recursos.
ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS BÁSICOS
MANEJÁ TU EMPRESA CONOCIENDO TUS NÚMEROS
Informe Financiero enero- abril 2016
Aprobado vrs devengado
Organigrama CPCECR Directamente de la Asamblea
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE NEGOCIOS
FINANZAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES
PROCESO PRESUPUESTARIO EN MÉXICO
INFORME FINANCIERO DECANATO DE CIENCIAS Nombre UAA.
INFORME DE EJECUCIÓN POA 2017 PERÍODO DE ABRIL A JUNIO
Transparencia y Acceso a la Información Pública: avances de Chile durante 2017 Juan Andrés Roeschmann Jefe Departamento de Estudios Noviembre.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
Informe Financiero enero- abril 2016
Migración e integración
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
Avance del Estado de Ejecución del Presupuesto 2017 ( )
Avance del Estado de Ejecución del Presupuesto 2017 ( )
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
Detalle De Presupuesto De Ingresos Aprobado Año 2014 Fondos Propios
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
Avance del Estado de Ejecución del Presupuesto 2017 ( )
Avance del Estado de Ejecución del Presupuesto 2017 ( )
UNIDAD TÉCNICA DE APOYO PRESUPUESTARIO
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 PARTIDA 16: MINISTERIO DE SALUD Valparaíso, enero de 2019.
Estadísticas básicas Sobre las Finanzas Públicas a Diciembre de 2018
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARTIDA 16: MINISTERIO DE SALUD Valparaíso, noviembre de 2018.
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARTIDA 16: MINISTERIO DE SALUD Valparaíso, octubre de 2018.
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS al mes de Junio de 2018 Partida 12: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Valparaíso, agosto 2018.
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS al mes de SEPTIEMBRE de 2018 Partida 12: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Valparaíso, noviembre 2018.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS JULIO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Valparaíso, septiembre 2018.
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS 2018
Informe de Ejecución Presupuestaria Fondo Nacional Desarrollo Regional
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS 2019
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS 2018
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE JUNIO DE 2018 PARTIDA 03: PODER JUDICIAL Valparaíso, agosto 2018.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARTIDA 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Valparaíso, noviembre 2018.
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS AL MES DE AGOSTO DE 2018 PARTIDA 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Valparaíso, octubre 2019.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
INFORME DE EJECUCIÓN POA 2017 PERÍODO DE JULIO A SEPTIEMBRE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Acumulada al mes de Enero de 2018 Partida 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Valparaíso, Marzo 2018.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA DE GASTOS al mes de Marzo de 2018 Partida 01: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Valparaíso, Mayo 2018.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE MAYO DE 2019 PARTIDA 04: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Valparaíso, julio 2019.
Transcripción de la presentación:

Ejecución Presupuestaria Período 2014-2015 Al 31 de marzo 2015

Ingresos Ejecutados 31 de marzo 2015 Detalle Presupuesto 2014-2015 Ingreso Real % Ejecución Diferencia Ingresos Ordinarios 1,688,984,504.00 1,216,862,484.34 72.05% 472,122,019.66 Otros ingresos 55,000,000.00 66,211,925.39 120.39% -11,211,925.39 Comisiones 72,705,620.00 60,144,422.19 82.72% 12,561,197.81 Concesiones y Alquileres 26,940,000.00 18,790,250.00 69.75% 8,149,750.00 Concesión del Centro Ejecutivo 5,430,000.00 0.00 0.00% Ingresos Actividades Sociales y Culturales 42,040,000.00 6,966,000.00 16.57% 35,074,000.00 Total Ingresos 1,891,100,124.00 1,368,975,081.92 72.39% 522,125,042.08

Egresos Ejecutados Administración Detalle Presupuesto 2014-2015 Ejecutado Acumulado % Ejecución Compromisos Presupuesto Disponible Activos Fijos 32,866,479.71 16,323,733.35 49.67% 2,310,850.00 14,231,896.36 Gasto de Junta Directiva 36,750,000.00 22,281,986.11 60.63% 8,250,000.00 6,218,013.89 Comisiones de Trabajo 4,500,000.00 1,234,641.00 27.44% - 3,265,359.00 Tribunal de Honor 520,000.00 192,465.00 37.01% 327,535.00 Tribunal de Elecciones 14,580,000.00 3,665,609.11 25.14% 10,914,390.89 Actividades de Investigación 10,600,000.00 900,185.00 8.49% 9,699,815.00 Actividades Sociales y Otros 78,946,931.06 57,974,703.65 73.44% 12,216,570.00 8,755,657.41 Comunicación, Mercadeo y Relaciones Públicas 33,598,068.94 1,365,516.37 4.06% 9,322,750.00 22,909,802.57 Actividades Deportivas 28,450,000.00 2,950,743.65 10.37% 1,600,000.00 23,899,256.35 Incorporaciones 101,020,000.00 61,820,938.82 61.20% 6,211,392.10 32,987,669.08 Tecnología de Información 57,034,000.00 45,447,263.40 79.68% 6,941,883.55 4,644,853.05

Egresos Ejecutados Administración Detalle Presupuesto 2014-2015 Ejecutado Acumulado % Ejecución Compromisos Presupuesto Disponible Gastos Sede 923,087,951.74 563,104,012.84 61.00% 31,051,615.51 328,932,323.39 Servicios Personales Sede 577,634,541.37 368,393,020.82 63.78% - 209,241,520.55 Servicios No Personales Sede 345,453,410.37 194,710,992.02 56.36% 119,690,802.84 Centro de Recreo 153,600,198.58 86,427,069.92 56.27% 2,584,659.12 64,588,469.55 Gastos Personales Centro de Recreo 77,708,198.58 40,833,679.58 52.55% 36,874,519.01 Servicios No Personales Centro de Recreo 75,892,000.00 45,593,390.34 60.08% 27,713,950.54 Desarrollo Profesional 80,500,000.00 33,627,346.29 41.77% 2,705,780.65 44,166,873.06 Congreso 39,000,000.00 38,010,682.27 97.46% 989,317.73

Egresos Ejecutados Administración Detalle Presupuesto 2014-2015 Ejecutado Acumulado % Ejecución Compromisos Presupuesto Disponible Filial Región Pacífico Central 32,534,329.79 23,654,422.84 72.71% 560,000.00 8,319,906.95 Activos Fijos Filial Región Pacífico Central 380,000.00 345,000.00 90.79% - 35,000.00 Servicios Personales Región Pacífico Central 10,843,885.79 7,866,974.34 72.55% 2,976,911.45 Servicios No Personales Región Pacífico Central 11,804,844.00 8,379,078.50 70.98% 2,865,765.50 Actividades Especiales 9,505,600.00 7,063,370.00 74.31% 2,442,230.00 Filial Guanacaste 33,308,885.79 19,329,371.08 58.03% 13,419,514.71 Activos Fijos Filial Guanacaste 300,000.00 0.00% Servicios Personales Filial Guanacaste 11,243,885.79 7,836,960.81 69.70% 3,406,924.98 Servicios No Personales Filial Guanacaste 10,252,000.00 6,328,635.77 61.73% 3,363,364.23 11,513,000.00 5,163,774.50 44.85% 6,349,225.50

Egresos Ejecutados Administración Detalle Presupuesto 2014-2015 Ejecutado Acumulado % Ejecución Compromisos Presupuesto Disponible Filial Región Brunca 30,556,510.79 19,196,703.70 62.82% 550,000.00 10,809,807.09 Activos Fijos Región Brunca 125,000.00 86,721.85 69.38% - 38,278.15 Servicios Personales Filial Región Brunca 10,843,885.79 7,628,602.68 70.35% 3,215,283.11 Servicios No Personales Filial Región Brunca 10,265,875.00 6,286,714.20 61.24% 3,429,160.80 Actividades Especiales 9,321,750.00 5,194,664.97 55.73% 4,127,085.03 Filial Región Atlántica 31,843,285.79 17,773,688.57 55.82% 2,142,000.00 11,927,597.22 Activos Fijos Región Atlántica 425,000.00 229,307.60 53.95% 120,000.00 75,692.40 Servicios Personales Región Atlántica 11,243,885.79 6,653,517.48 59.17% 4,590,368.31 Servicios No Personales Región Atlántica 11,504,400.00 6,424,404.48 55.84% 1,522,000.00 3,557,995.52 8,670,000.00 4,466,459.00 51.52% 500,000.00 3,703,541.00

Egresos Ejecutados Administración Detalle Presupuesto 2014-2015 Ejecutado Acumulado % Ejecución Compromisos Presupuesto Disponible Filial Región Huetar Norte 29,543,885.79 15,126,377.29 51.20% 900,000.00 13,517,508.50 Activos Fijos Filial 2,770,000.00 2,630,431.62 94.96% - 139,568.38 Servicios Personales Filial 9,453,885.79 4,832,911.66 51.12% 4,620,974.13 Servicios No Personales Filial 10,250,000.00 4,445,934.01 43.37% 4,904,065.99 Actividades Especiales 7,070,000.00 3,217,100.00 45.50% 3,852,900.00 Fondo de Mutualidad 20,465,934.15 8,997,366.84 43.96% 873,795.00 10,594,772.31 Servicios Personales Fondo Mutualidad 12,790,934.15 7,494,472.13 58.59% 5,296,462.02 Servicios No Personales Fondo Mutualidad 7,675,000.00 1,502,894.71 19.58% 5,298,310.29 Gasto por comisiones bancarias 40,792,550.79 29,544,669.46 72.43% 11,247,881.33 Total Gastos Administración 1,814,099,012.93 1,068,949,496.57 58.92% 88,781,295.93 656,368,220.43

Egresos Ejecutados Fiscalía Detalle Presupuesto 2014-2015 Ejecutado Acumulado % Ejecución Compromisos Presupuesto Disponible Activos Fijos 400,000.00 - 0.00% 254,250.00 145,750.00 Servicios Personales Fiscalía 67,196,111.07 44,983,179.99 66.94% 22,212,931.08 Servicios No Personales Fiscalía 9,405,000.00 2,689,074.32 28.59% 1,178,876.08 5,537,049.60 Total gastos Fiscalía 77,001,111.07 47,672,254.31 61.91% 1,433,126.08 27,895,730.68

Presupuesto Disponible Detalle Presupuesto 2014-2015 Ejecutado Acumulado % Ejecución Compromisos Presupuesto Disponible Administración 1,814,099,012.93 1,068,949,496.57 58.92% 88,781,295.93 656,368,220.43 Fiscalía 77,001,111.07 47,672,254.31 61.91% 0.00 29,328,856.76 Total presupuesto 2014-2015 1,891,100,124.00 1,116,621,750.87 59.05% 685,697,077.20

Muchas gracias