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1. 2 PRESENTACIÓN El Presupuesto 2009 del Departamento de Política Social asciende a 329 millones de euros, lo que significa un incremento porcentual.

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2 2 PRESENTACIÓN El Presupuesto 2009 del Departamento de Política Social asciende a 329 millones de euros, lo que significa un incremento porcentual del 14,6 con respecto al año anterior y supone el 36,8% del presupuesto propio de gestión de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que reafirma su compromiso de garantizar y mejorar la cobertura de las necesidades sociales.

3 3 PRESENTACIÓN Colectivos de atención: personas dependientes, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, menores y jóvenes. Objetivos generales recogidos en el II Mapa de Servicios Sociales Elevar la cobertura, la especialización y el equilibrio territorial de los servicios de atención a la dependencia. Reforzar el apoyo a las familias cuidadoras tanto de personas mayores como de personas con discapacidad. Atender las necesidades existentes en enfermedad mental, tanto en atención residencial, como en diurna y ocupacional. Tener capacidad de respuesta suficiente para los menores inmigrantes. Incrementar los recursos para jóvenes en emancipación y personas en exclusión severa. Promover recursos innovadores en todos los ámbitos para incrementar la gama de servicios ofertados y personalizar la atención.

4 4 PRESENTACIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTO 2008 PROYECTO PRESUPUESTO 2009 ∆ (%) PROGRAMA 010: SERVICIOS GENERALES3.736.3872.995.499-19,8% DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA145.648.006146.942.4900,9% PROGRAMA 100: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD38.240.19443.092.70812,7% PROGRAMA 110: ATENCION A PERSONAS MAYORES107.407.812103.849.782-3,3% DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIONES33.717.55138.222.55813,4% PROGRAMA 200: PLANIFICACION Y SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS1.868.9812.629.28540,7% PROGRAMA 210: PLAN DE INVERSIONES Y COOPERACION SOCIAL31.848.57035.593.27311,8% DIRECCIÓN GENERAL DE INSERCIÓN, EMPLEO Y PRESTACIONES72.881.44789.846.83923,3% PROGRAMA 300: INSERCION SOCIAL Y EMPLEO20.054.00418.980.711-5,4% PROGRAMA 310: PRESTACIONES ECONOMICAS PERIODICAS52.827.44370.866.12834,1% DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y JUVENTUD31.266.23845.651.75846,0% PROGRAMA 400: INFANCIA Y JUVENTUD31.266.23845.651.75846,0% PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE GESTIÓN05.400.000 TOTAL DEPARTAMENTO287.249.629329.059.14414,6%

5 5 ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 43.092.708 € Se prevé un aumento de plazas residenciales y de centros de día para personas con discapacidad y, específicamente, para personas con enfermedad mental, de acuerdo a la siguiente distribución : -18 plazas residenciales para personas con discapacidad intelectual. - 6 plazas residenciales de respiro para personas con discapacidad intelectual - 9 plazas residenciales para personas con discapacidad mixta. - 50 plazas de centros de día para personas con discapacidad mixta. - 6 plazas de centro de día para personas con daño cerebral. - 28 plazas residenciales para personas con enfermedad mental. - 9 plazas de centro de día para personas con enfermedad mental.

6 6 El número de personas con discapacidad beneficiarias de las diferentes líneas de actuación del Departamento de Política Social en 2009 son las siguientes: PROGRAMABENEFICIARIOS Plazas residenciales / viviendas tuteladas / hogares de grupo814 Centros de día805 Programas de Bono Taxi610 Programa de vida independiente33 ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 43.092.708 €

7 7 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES. 103.849.782 € Refuerzo del programa SENDIAN Incremento de un 10% de los casos en centros de día de fin de semana y residencias de respiro; mantenimiento de la cobertura del programa de estancias temporales en centros residenciales para personas mayores que viven habitualmente en su domicilio; incremento del 5% en el número de usuarios del programa de Teleasistencia. Aumento de plazas en Centros de Día Incremento de 141 plazas concertadas, 20 de ellas como ampliación de la oferta durante los fines de semana y días festivos. Entre otros están previstas nuevas plazas en los siguientes centros: Azpeitia (5 plazas), Bergara (10 plazas), Eibar (20 plazas), Hernani (20 plazas), Zarautz (10 plazas), Ordizia (15 plazas), Aretxabaleta (25 plazas), Rentería (6 plazas) e Irún (10 plazas) y en otros centros (20 plazas).

8 8 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES. 103.849.782 € Incrementar la oferta de plazas residenciales concertadas Incremento de la oferta de plazas residenciales concertadas, hasta un total de 167 de incremento, en los nuevos centros de Zumaia (64 plazas) y Aretxabaleta (43 plazas) y ganar también 60 más con las ampliaciones de otras residencias Ampliar la red comarcal de unidades psicogeriátricas Apertura de nuevos modulos, hasta un total de 135 plazas, en las residencias de Andoain (15 plazas), Lamorous (30), Aita Menni (15), Zorroaga (30), Fraisoro (30) y Sagrado Corazón (15).

9 9 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES. 103.849.782 € LÍNEA DE ACTUACIÓNBENEFICIARIOS Plazas residenciales4.483 Centros de día (permanente)1.248 Centros de día (fin de semana)644 Servicio de Ayuda a Domicilio3.100 Teleasistencia5.145 Programa Sendian308 El número de personas dependientes beneficiarias de las diferentes líneas de actuación del Departamento de Política Social en 2009 son las siguientes:

10 10 PLAN DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN. 35.593.273 € Adecuación de centros para personas mayores dependientes: 12.257.220 € Adquisición de 3 viviendas para menores en situación de desprotección: 3M € Fundación Uliazpi: 2M € Entre las diversas inversiones previstas por la Fundación están: las gestiones para abrir en Donostia un centro de atención a menores y la compra de una vivienda para un nuevo centro. Inversiones para la red de empleo de personas con discapacidad: 1.839.000 € ETXETEK: 3.006.000 € Plan de Ayudas a la Inversión: 3.527.000 € Plan de Ayudas a la Iniciativa Social: 1.294.000 € Adquisición de pisos para personas en riesgo de exclusión social: 1.224.000 € Plan de Ayudas para la implantación de procesos de calidad 123.120 €

11 11 PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. 2,6M € Reflexión sobre el modelo de servicios sociales de Gipuzkoa Ayudas para el mantenimiento y consolidación de las mancomunidades rurales A través del decreto de ayudas destinado a este fin. (363.559 €) Seguimiento del observatorio social de Territorio Se destinan 128.933 € para la obtención de información actualizada sobre el bienestar de la población y otras políticas sociales. I+D+i Impulso a la implantación de nuevos sistemas de información

12 12 INSERCIÓN SOCIAL Y EMPLEO. 18.980.711 € Consolidar y mejorar la red de alojamientos y programas concertados para personas en situación de exclusión social, tendiendo a la homologación de las tarifas de concertación con el resto de los Servicios Sociales. 4.289.718 € Consolidar el Servicio de Urgencias Sociales, mejorando el sistema de coordinación entre las instituciones implicadas 417.827 € Fortalecer el modelo de servicios destinados a las mujeres víctimas de violencia de género, en sus tres vertientes de: alojamientos (421.575 €), atención psicológica (497.998 €) y atención jurídica (36.000 €). Creación y puesta en marcha del Centro de Diagnóstico de Inserción Social y corta estancia de la Casa del Mar de Pasaia (25 plazas). Creación de 30 plazas de alojamiento para jóvenes en proceso de emancipación.

13 13 INSERCIÓN SOCIAL Y EMPLEO. 18.980.711 € Optimizar los servicios de inserción laboral dirigidos a personas con discapacidad a través del convenio con GUREAK para centros ocupacionales. Contamos con 863 plazas ocupacionales y 160 de formación y bajo rendimiento. 6.269.164 € Mejorar la empleabilidad y promoción de la inserción social y laboral de las personas con especiales dificultades de inserción, mediante acciones destinadas a la formación por el empleo, el autoempleo y la innovación social (672.235 € + 2.016.706) (crédito de compromiso para el ejercicio 2010)

14 14 PRESTACIONES ECONÓMICAS PERIÓDICAS. 48.373.844 € LÍNEA DE ACTUACIÓNPRESUPUESTOBENEFICIARIOS Renta Básica30.266.8598.600 Pensiones no contributivas13.059.7952.500 Ayuda económica individual2.644.8002.600 Fondo de Bienestar Social884.450410 LISMI517.940205 Número de personas beneficiarias de prestaciones económicas en 2009: Creación de una nueva prestación para aquellas personas que no cumplen los requisitos para la percepción de Renta Básica (1M €)

15 15 PRESTACIONES ECONÓMICAS DEPENDENCIA. 20.000.000 € LÍNEA DE ACTUACIÓNPRESUPUESTOBENEFICIARIOS Prestación económica vinculada al servicio 1.056.420415 Prestación económica de asistencia personal 15.961.279763 Prestación económica para cuidados en el entorno familiar 2.982.3018.146 El número de personas beneficiarias de las prestaciones económicas de dependencia en 2009 es el siguiente:

16 16 INFANCIA Y JUVENTUD. 45.651.758 € Apoyo a las familias acogedoras equiparando la aportación económica mensual al SMI. Impulso del programa de apoyo técnico al acogimiento profesional. Campaña institucional sobre el acogimiento familiar profesionalizado para promover la sensibilización y captación de familias profesionalizadas. Programa Izeba Se trata de un proyecto de acompañamiento a menores extranjeros no acompañados. Este proyecto está siendo desarrollando por Baketik y consiste en la creación del tío/tía acogedor de MENAS. Los objetivos son contribuir a la integración social de estos menores mediante referencias familiares de contención, afectividad, apoyo y despliegue de referencias sociales. ACOGIMIENTO FAMILIAR

17 17 ACOGIMIENTO RESIDENCIAL Puesta en marcha de 78 nuevas plazas que permitan ampliar la red de centros para atender las distintas tipologías y necesidades de los menores en situación de desprotección. INTERVENCIÓN FAMILIAR Incremento del número de familias a atender por el Servicio de Evaluación e Intervención Terapéutica de personas menores en situación de desamparo, por motivos de maltrato y abuso sexual pasando de 35 a 45. Incremento del programa de complementación familiar en 5 nuevos casos para llegar a las 50 familias. INFANCIA Y JUVENTUD. 45.651.758 €

18 18 PROMOCÍÓN DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD INFANCIA Y JUVENTUD. 45.651.758 € Implantar el modelo de sistema de servicios para infancia, adolescencia y juventud, mediante la colaboración con los ayuntamientos guipuzcoanos. Desarrollo de un programa de fomento de la participación y del asociacionismo infantil y juvenil

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