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Septiembre 2009.  En el período (Ene-Ago) la Deuda Hospitalaria alcanzó los MM$61.851 aumentando en un 12,8% en relación al mes de Junio.

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1 Septiembre 2009

2  En el período (Ene-Ago) la Deuda Hospitalaria alcanzó los MM$61.851 aumentando en un 12,8% en relación al mes de Junio.

3 El85% de la Deuda Hospitalaria no supera los 90 días de Antigüedad. El 59% de la _Deuda Hospitalaria no supera los 45 días de antigüedad

4 17 servicios de salud mantienen su deuda hasta los 90 días de antigüedad 7 Servicios de Salud tienen deuda mayor a 180 días.

5 17 Servicios de Salud tienen un indicador por sobre el promedio consolidado del sistema 1,31 Los principales aumentos por servicio se registraron en el Servicio de Salud de Viña del Mar - Quillota, el cual aumentó su deuda en MM$1.333(65%) respecto del mes de Junio alcanzando los MM$4.183, lo que se traduce en un indicador de deuda sobre el promedio de gasto mensual de 1,56 en el mes de Agosto. El Servicio de Salud Metropolitano Norte aumentó su deuda hospitalaria, en MM$1.333(26%) respecto al mes anterior alcanzando MM$6.365 (Indicador de Deuda 1,78)

6 Las Transferencias Operacionales acumuladas a Agosto alcanzan un MM$1.077.730 (67,6%) del total presupuestado a Agosto. En lo que refiere a las Transferencias por concepto de PPI y APS solo se han enviado MM$505.791(66,2%) y MM$44.312(54,3%) respectivamente. Montos por debajo de la media teórica del 66,7% a transferir al mes de Agosto. En las Transferencias por concepto de PPV se han transferido a Agosto MM$450.611(70,4%). Estos montos no consideran el Ajuste a las PPV realizado por FONASA con un monto aproximado de MM$10.000 los cuales disminuirán los montos por transferir por este concepto para los próximos meses.

7 A nivel de Servicios de Salud el que estos presenten niveles de transferencias mayores al nivel teórico para el mes de Agosto 66,7% generará problemas en la liquidez para los próximos meses y más aún si además tienen un alto nivel de Deuda Hospitalaria. El Servicio de Salud de Chiloé, Arauco y Araucanía Norte tienen un porcentaje de transferencias operacionales por sobre el 74,0% en PPI y de 70,0% en PPV estos niveles de transferencias se traducirán en una falta de liquidez para los próximos meses en este Servicio.

8  En el año 2008 se gastaron MM$960.837 mientras que en el año 2009 se han gastado a Agosto MM$682.804 con un crecimiento respecto del mismo periodo en el año anterior de MM$67.964(11,1%)

9  El Gasto Variable acumulado a Agosto en el año 2009 es de MM$268.246 con un crecimiento de MM$42.876(19,0%) en relación al mismo periodo año 2008  El Gasto Fijo acumulado a Agosto en el año 2009 es de MM$125.299 con un crecimiento de MM$7.714(6,6%) en relación al mismo periodo año 2008

10 En relación al Plan de Regulación de Deuda, para el mes de Agosto se solicitó ajustar el gasto en el mes de Septiembre, a nivel consolidado, en MM$7.302. Lo que representaba un techo máximo de gasto para el mes de MM$42.244. Esto NO se logro dado que en el mes de Agosto se gastaron MM$53.839 siendo este gasto incluso mayor a las proyecciones iniciales para el mes de agosto de MM$49.545.

11 Tabla con los 13 servicios con mayo nivel de brechas en relación al Plan de Regulación de Deuda Agosto.


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