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Publicada porMilagros Vera San Segundo Modificado hace 7 años
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INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
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TÍTULO I Disposiciones Generales
OBJETO Establecer normativa deberán observar las D y E de la APE. SUJETOS COMPETENCIA
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FINES Implantar mecanismos de control para logro de metas y objetivos
Prevenir, detectar, evaluar, administrar y controlar riesgos; Fortalecer el cumplimiento de leyes y disposiciones normativas Generar una adecuada rendición de cuentas Transparentar el ejercicio de la función pública
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TÍTULO II Aplicación del control interno
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y cumplimiento a la ley. RESPONSABILIDAD Titular, vigilar dirección y cumplimiento de obligaciones (diseño, implementación, operación, prevención y anticorrupción)
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* Cuidado de recursos públicos
Diseñado e implementado conforme circunstancias particulares, encaminado a: * Logro de objetivos * Cuidado de recursos públicos * Rendición de cuentas Preventivo Detectivo Correctivo
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Objetivos del Control interno
Seguridad razonable sobre adecuado ejercicio de recursos públicos Promover efectividad, eficiencia, economía, honradez y transparencia en operaciones, programas y proyectos Medir eficacia en cumplimiento de objetivos y prevenir desviaciones Mantener un adecuado manejo de recursos públicos y promover su aplicación con apego a la legalidad Generar información veraz, confiable y oportuna Asegurar cumplimiento del marco legal y normativo en la administración y ejecución de operaciones, programas y proyectos Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que están destinados.
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COORDINACIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA
EVALUACIÓN INFORME COORDINACIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA Resultados de evaluación (recomendaciones y observaciones) Anual, último día hábil de enero, resultados y avances más relevantes (requieren atención para mejorar procesos y evitar debilitamiento).
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TÍTULO III Estructura del Control Interno
ÍNDICE TEMÁTICO (Componentes) 5 Componentes 17 Principios 49 Puntos de Interés 112 Acciones de control (Entregables) MATRÍZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Análisis FODA Identificación de riesgos Evaluación de Riesgos Análisis y respuesta a los riesgos
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TÍTULO IV Comité de Control Interno
GENERALES Coordinador de Control Interno Comité de Control Interno Titular y Suplente Sesionar 2 veces por ejercicio
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Promover el establecimiento, actualización y seguimiento del CI
FUNCIONES Promover el establecimiento, actualización y seguimiento del CI Coadyuvar al cumplimiento oportuno de objetivos y metas con enfoque a resultados Impulsar la prevención de materialización de riesgos y su recurrencia conforme su importancia Dar seguimiento a los riesgos detectados para agregar seguridad razonable
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TÍTULO V Disposiciones Finales
Responsabilidad Administrativa El incumplimiento de los LGCIAPEG se sancionará en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios
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BIBLIOGRAFÍA Lineamientos Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Guanajuato. Publicados el 20 de septiembre del 2016 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, Segunda Parte.
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DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO
Octubre del 2016
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