Unidad de Información Financiera (UIF) Reporte Sistemático Mensual.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
PARA REALIZAR CON UN PEDIDO DE REPUESTOS
Advertisements

PAGO DE LIQUIDACIONES ADUANERAS MEDIANTE VOLANTE ELECTRONICO DE PAGO
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROCESOS
Los alumnos de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo (Ext. Bucaramanga), son los usuarios autorizados para ingresar a la aplicación web.
Bienvenido a Marangatu'i, Módulo del Contribuyente de la SET!
GUÍA SIPEC WEB MICHOACÁN PEC VIII
GUÍA DEL POSTULANTE Esta Guía le proporcionará ayuda para realizar de manera efectiva, postulaciones a Concursos de Alta Dirección Pública.
A continuación explicamos los pasos a seguir para cargar un pedido en nuestra página web. 1.Ingresar a 2. Loguearse.
Servicio de Pago Referenciado de Contribuciones Federales
Ingresar a la página electrónica del Instituto y en el apartado Trabajadores ubicar el menú ¿Qué más te ofrece Infonavit donde debe elegir la opción Recibe.
Cambio de domicilio fiscal
Opciones para abrir archivos de Excel
Ingresar a la página: Ingreso al sistema.
Ingrese a Ubique arriba a la derecha el ícono del Sistema de Gestión Educativa y hágale CLIC.
Entre a la página www. smlirpr. com y haga clic en Registrarse
“SOLICITUDES DEL EXPORTADOR” Certificado de Demanda Interna Satisfecha
Modelo de compra centralizada
IMPRESIÓN DE BOLETAS Manual de Referencia.
INSTRUCTIVO PARA LA CONSULTA EN EL PORTAL DE RAMMAC Para iniciar con la consulta de las facturas usted deberá ingresar a la siguiente página:
Además puede ponerse en línea con Delta ADM.
Registro Único Tributario
Registro Único Tributario
SOLICITUD DE aSIGNAción de fondo fijo
Como presentar observaciones en el Sistema de Evaluación Ambiental.
Notificación Electrónica para auxiliares de justicia. Procedimiento de alta.
Instalación Java Febrero 2015.
Manual Uso B2B Proceso Operativo OC.
Ingrese a su correo desde la página de la UMC en el enlace de correo empleados.
SEVRI-TEC Elaborado: UECI Julio-2010 Elaborado: UECI Julio-2010 Elaborado: UECI Julio-2010 Elaborado: UECI Julio-2010.
Combinar correspondencia
Manual de Usuario Coordinación de operaciones de andenes. Versión 2 –
Manual de Usuario Coordinación de Unidades de Carga de Acopio. Versión 1 –
Manual de Usuario Coordinación de UC de carga masiva. Versión 1 –
Registro Único Tributario
Registro de Prestadores de Servicio Social en SIIAU
Guía rápida de gradación de movimiento. Para empezar a grabar movimiento lo primero que debemos hacer es ubicar el Tipo de comprobante que vamos a grabar.
DEM (Documentos Electrónicos Múltiples)
Manual de Usuario Generación de operaciones de carga masiva. Versión 1 –
Para la comunidad académica: Impresión de listas para asentar calificaciones. Consulta de calificaciones. Captura de calificaciones. Consulta de cursos.
Manual de Usuario Generación de operaciones de Acopio. Versión 1 –
Paso 1.- Ingresar a la pagina web:
Para administrar programas de formación (crear y modificar), recuerde que: Esta opción aplica tanto para formación titulada como para complementaria.
SIU - GUARANÍ Sistema de Gestión Académica.
Confirmación de Usuario
La multimedialidad de los mapas. Cómo se muestran los recursos Información oculta Imagen, definida como fondo Archivo Word, Como recurso Cmap como recurso.
Funcionamiento Reservas Auditorio
Manual de uso de Planilla Integrada de liquidación de Aportes
Support.ebsco.com Cómo crear alertas de revista y búsqueda Tutorial.
CAPTURA CONTRATO GLOBAL EN PORTAL DE ASESORES. 1. Entrarán al Portal de Asesores y deberán ingresar su usuario y contraseña.
INICIO La primera vez ingresa como ADMINISTRADOR, le da clic en Aceptar para ingresar al Sistema SIRPE2011.
Support.ebsco.com Búsqueda avanzada guiada de EBSCOhost Tutorial.
Versión: 1.0 Fecha de Publicación: 17/10/2011. En este apartado se detallarán los pasos necesarios para realizar la carga de los datos de la oferta prestacional.
Unidad de Servicio Social y Becas Lic. Rosa Lupercio Jiménez
Sistemas Operativos Windows Javier Rodríguez Granados.
Utilizar Costo Promedio Ponderado en el Software Administrativo SAW
Capacitación INIA Portal Web INIA Agosto Newsletter Creación de nuevas newsletter con interfaz de usuarios Edición de newsletter desde interfaz.
PROCESO DE ADMISION Y REGISTROS
BASE DE DATOS EBSCO HOST “CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN CÉSAR ACUÑA PERALTA” UCV.
Paso 2: En los espacios correspondientes escribir el código de estudiante y la clave y hacer click en ingresar.
Cómo operar tu BackOffice Proveedores. Gobierno de Chile – Ministerio de Hacienda – Dirección ChileCompra BackOffice · Administrar Productos ACCESO BACK.
Gestores 2015 Trámites Catastrales
BIENVENIDOS A LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Una vez seleccionada la pestaña de acceso a requisición de gastronomía, el alumno visualizar á la siguiente pantalla. En este apartado el alumno de.
CA-E-01 Guía Rápida Firma Electrónica Paso 0: Instalar driver.

Coordinación del Sistema Único De Fiscalización Permanente.
Registro en línea DGAO/DCAA/CVG EXT_SEL_02. DGAO/DCAA/CVG Paso 1. Ingrese a la página del administrador al.edu.mx/Administrador/
NUEVO SISTEMA Estimados Alumnos para que puedan consultar sus calificaciones o imprimir su ficha de pago, lo pueden hacer a través del siguiente link:
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
Instructivo de usuario final Solicitud de Permiso UCM – MNU – SP– 2015 – V1 Proyecto Gestión Documental 2015.
Transcripción de la presentación:

Unidad de Información Financiera (UIF) Reporte Sistemático Mensual

 INGRESE A LA PAGINA WEB DE LA U.I.F. (  HAGA CLIC EN “SRO VIA WEB”

 HAGA CLIC EN EL BOTON CORRESPONDIENTE A “SRO VIA WEB”

 COLOQUE SU NUMERO DE CUIT Y SU CONTRASEÑA Y HAGA CLIC EN INGRESAR

 APARECERA LA SIGUIENTE PANTALLA PRINCIPAL CON SUS DATOS

 HAGA CLIC EN REPORTE SISTEMATICO MENSUAL

 APARECERAN DOS PESTAÑAS: - OPERACIONES REPORTADAS: PERMITE VISUALIZAR LAS OPERACIONES REPORTADAS EN PERIODOS ANTERIORES - OPERACIONES REPORTADAS: PERMITE VISUALIZAR LAS OPERACIONES REPORTADAS EN PERIODOS ANTERIORES

- OPERACIONES SIN REPORTAR: ES LA OPCIÓN QUE PERMITIRÁ ENVIAR TODAS LAS OPERACIONES JUNTAS DE UNA SOLA VEZ, OBTENIENDO UN SOLO COMPROBANTE DE ENVIO POR TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS - OPERACIONES SIN REPORTAR: ES LA OPCIÓN QUE PERMITIRÁ ENVIAR TODAS LAS OPERACIONES JUNTAS DE UNA SOLA VEZ, OBTENIENDO UN SOLO COMPROBANTE DE ENVIO POR TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS

 HAGA CLIC EN REPORTAR NUEVA OPERACIÓN REPORTE CONJUNTO DE OPERACIONES

 SELECCIONE DE LA LISTA DESPLEGABLE EL TIPO DE OPERACIÓN A REPORTAR

 CARGUE TODOS LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LA OPERACIÓN Campo reservado para agregar observaciones de la operación

 EN EL CAMPO NOMENCLATURA CATASTRAL O MATRICULA COMPLETAR CON LA NOMENCLATURA CATASTRAL O SINO CON LA MATRICULA.

 AGREGUE LOS DATOS DE LOS ADQUIRENTES, LOS VENDEDORES Y DE LOS REPRESENTANTES SI LOS HAY

 HAGA CLIC EN GUARDAR BORRADOR (ESTE BOTON LE PERMITIRÁ GUARDAR LAS OPERACIONES SIN ENVIARLAS PARA LUEGO REALIZAR EL REPORTE DE TODAS LAS OPERACIONES JUNTAS) (ESTE BOTON LE PERMITIRÁ GUARDAR LAS OPERACIONES SIN ENVIARLAS PARA LUEGO REALIZAR EL REPORTE DE TODAS LAS OPERACIONES JUNTAS)

 LE APARECERA UN CARTEL DE CONFIRMACION, HAGA CLIC EN ACEPTAR

 AUTOMATICAMENTE APARECERA EL SIGUIENTE MENSAJE: IMPORTANTE: PARA PODER ENVIAR TODAS LAS OPERACIONES JUNTAS, A MEDIDA QUE VA CARGANDO LAS ESCRITURAS DEBERA IR HACIENDO CLIC EN EL BOTON “GUARDAR BORRADOR” PARA QUE LAS OPERACIONES QUEDEN GUARDADAS Y A LA ESPERA DE SER ENVIADAS.

 PARA ENVIAR TODAS LAS OPERACIONES GUARDADAS COMO BORRADOR DEBERA, DESDE LA PANTALLA PRINCIPAL, HACER CLIC EN OPERACIONES SIN REPORTAR

 APARECERAN TODAS LAS OPERACIONES CARGADAS EN UNA LISTA  HAGA CLIC EN REPORTAR SELECCIONADAS

 APARECERA EL SIGUIENTE CARTEL DE CONFIRMACION, HAGA CLIC EN ACEPTAR

 APARECERA EL COMPROBANTE DE ENVIO QUE CONTENDRA LOS NUMEROS DE CONTROL DE TODAS LAS OPERACIONES REPORTADAS

 HAGA CLIC EN IMPRIMIR Y PARA PROCEDER A LA IMPRESIÓN DE LA CONSTANCIA