INGRESOS /07/2016 INGRESOS USD % SALDO INICIAL $ ,21 25,23% ASIGNACIÓN GPL $ ,46 62,54% OTRAS TRANSFERENCIAS $ ,00 7,34% AUTOGESTIÓN $ ,15 4,89% Total $ ,82100%
GASTOS 2015 NPROGRAMASMONTO% 1MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL $ ,4154,65% 2MANTENIMIENTO EMERGENTE $ ,712,65% 3PUENTES PASARELAS Y DRENAJES $ ,881,89% 4ESTUDIOS VIALES $ ,000,46% 5OTRAS OBRAS DE ARRASTRE $ ,4714,95% 6AUTOGESTIÓN $ ,154,67% 7GASTOS ADMINISTRATIVOS $ ,3420,72% TOTALES $ ,96100,00%
06/07/2016 INGRESOS – GASTOS % 100 %
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015
EQUIPOS CAMINEROS 8 EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO 2 EQUIPOS ASFALTADO EQUIPO CAMINERO BÁSICO 1MOTONIVELADORA 1RODILLO LISO 1TANQUERO DE AGUA 1RETROEXCAVADORA 3VOLQUETES 1CAMIONETA DE ABASTO
06/07/2016 informe de gerencia kilómetros intervenidos 2.277,30 Km REGRESAR
METAS PLURIANUALES 2015 MetasDescripción Ejecución 2014 Meta 2015 cumplimiento de metas 2015 % cumplimi ento Mejoramiento con Lastre MEJORAMIENTO: INTERVENCIÓN COMPLETA DE LAS VÍAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN TODAS LA VÍAS 163,80 km.187,00 km.328,84 km. 175,8% Mantenimiento Rutinario y Emergente MANTENIMIENTO: RECONFORMACIÓN DE LA RASANTE CON MOTONIVELADORA TANQUERO Y RODILLO, CON COLOCACIÓN DE LASTRE EN LAS PARTES CRITICAS 1.298,20 km.1.365,00 km.1.948,46 km % TOTAL 1.462,00 km.1.552,0 km.2.277,30 km.147%