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ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

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Presentación del tema: "ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA"— Transcripción de la presentación:

1 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
I ASAMBLEA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA LICEO NAVAL “ALMIRANTE GUISE” MAYO 2007 Sr. Sub Director de Bienestar de la Marina C. de N. Juan Carlos DEL ALAMO, Sr. Jefe del Dpto. de Educación de la Dirección de Bienestar de la Marina C. de N. Manuel SOLORZANO, Sr. Director del LNAG, Renzo FORLIN Struque, Sras. y Sres. Profesores, Sras. Y Sres. que conforman la Planta administrativa, Sras. y Sres. Padres de familia; en mi calidad de Presidente del comité directivo de la APAFA, les doy la más cordial bienvenida a esta Primera Asamblea Ordinaria.

2 PRESIDENTE: C de N José ROMERO Glenny
INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO PRESIDENTE: C de N José ROMERO Glenny VICE PDTE: C de N (ADM) Carlos LIMA Honores SECRETARIO: C de F (CJ) Luis JIMENEZ Ames TESORERO: C de F Rodolfo ANGELES Vargas VOCAL: C de F Renato ANTONIOLI Rios VOCAL: C de F Julio VELA Alatrista VOCAL: C de C José KUKURELO Villalobos Antes que nada quisiera presentar a los integrantes del Comité Directivo de la APAFA para el periodo

3 AGENDA PLAN DE TRABAJO 2007 SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2006 ACTIVIDADES PROPUESTAS 2007 PLAN OPERATIVO PROPUESTO PARA EL 2007 PLAN DE TRABAJO DEL LNAG A CARGO DEL DIRECTOR PRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE APAFA ANTE EL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Es la siguiente:

4 AL CIERRE DEL EJERCICIO
SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2006

5 Balance Económico 2006 INGRESOS 2006
SITUACION ECONOMICA FINANCIERA Balance Económico 2006 (en nuevos soles) INGRESOS 2006 Saldo Inicial Enero S/ ,118.34 Aportaciones APAFA ,500.00 Ingresos por multas , ,771.26 EGRESOS 2006 Gastos ADM: S/. - Teléfono, secretaria, - gastos bancarios, itf, - asesoría contable, otros ,500.04 Requerimientos LICEO , ,301.78 SALDO AL CIERRE S/ ,469.48

6 GASTOS ADM 2006

7 ACTIVIDADES 2006 KERMESSE REEMPLAZADA POR EL MUSINAVAL
PLAN OPERATIVO AÑO 2006 ACTIVIDADES 2006 KERMESSE REEMPLAZADA POR EL MUSINAVAL REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS LNAG 13 ACTIVIDADES 11 ATENDIDAS 02 EN PROCESO

8 REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS LNAG
ATENDIDOS 2006

9 OBJETIVOS PENDIENTES 2006 OBJETIVO SITUACION
PLAN OPERATIVO AÑO 2006 OBJETIVOS PENDIENTES 2006 OBJETIVO SITUACION TACHOS PARA BASURA RECICLABLE BIBLIOTECA VIRTUAL (Scanner, PC, Impres.) EN PROCESO

10 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL 2007

11 FUNCIÓN TEATRAL MUSINAVAL MAYOR PARTICIPACIÓN PADRES DE FAMILIA

12 FUNCIÓN TEATRAL CARACTERÍSTICAS PARA LA PARTICIPACIÓN OBJETIVO
DESARROLLO CULTURAL DE LOS ALUMNOS Y PROMOVER INTEGRACIÓN DE LOS PP.FF, PROFESORES, PLANTA ADMINISTRATIVA Y ALUMNOS PERMITIR A LAS DIVERSAS PROMOCIONES RECAUDEN FONDOS FIN CUBRIR SUS ACTIVIDADES FECHA TENTATIVAS 26/27 OCTUBRE 2007 SE REQUIERE MASIVA PARTICIPACIÓN DOCENTES, PADRES, FAMILIARES Y AMIGOS CARACTERÍSTICAS PARA LA PARTICIPACIÓN COLABORACIÓN S/ SOLES POR ENTRADA. SE ASIGNARÁ 4 ENTRADAS POR FAMILIA. LA RECAUDACIÓN SERÁ PREVIA A LA FUNCIÓN TEATRAL, A FIN DE FINANCIAR LOS GASTOS DE ESTA. INGRESO GRATUITO PARA ALUMNOS.

13 ORGANIZACIÓN RESPONSABILIDAD DE APAFA- BÚSQUEDA AUSPICIADORES, PERMISOS, SUMINISTRO KIOSKOS, TACHOS, MESAS, SILLAS, OTROS. RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ DE AULA.- ORGANIZAR ESFUERZOS Y COORDINACIÓN POR GRADOS, ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS(INCLUYE UTENSILIOS DESCARTABLES). RESPONSABILIDAD DEL PLANTEL- FUNCIÓN TEATRAL, PUBLICIDAD, SEGURIDAD, DISTRIBUCIÓN, COBRO DE TARJETAS, VENTA Y RECAUDACIÓN DE ENTRADAS, DISTRIBUCIÓN ÁREAS PARA ACTIVIDADES (PARQUEOS, KIOSCOS, MESAS, SILLAS, ESTRADOS, ETC.), PARTICIPACIÓN PERSONAL DE LIMPIEZA, OTROS.

14 MUSINAVAL CARACTERISTICAS PARA LA PARTICIPACIÓN OBJETIVO
PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS EN EL ALUMNADO, DE LOS PP.FF Y PROFESORES INTEGRACIÓN FAMILIA NAVAL FECHA TENTATIVA 30 NOVIEMBRE 2007 SE REQUIERE MASIVA PARTICIPACIÓN DOCENTES, PADRES, FAMILIARES Y AMIGOS CARACTERISTICAS PARA LA PARTICIPACIÓN COLABORACIÓN S/ SOLES POR ENTRADA. SE ASIGNARÁ 4 ENTRADAS POR FAMILIA. LA RECAUDACIÓN SERÁ PREVIA AL MUSINAVAL, A FIN DE FINANCIAR LOS GASTOS DE ESTE. INGRESO GRATUITO PARA ALUMNOS.

15 ORGANIZACIÓN RESPONSABILIDADES DE APAFA-
AUSPICIADORES, PERMISOS, SUMINISTRO KIOSKOS, TACHOS, MESAS, SILLAS, OTROS. RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE AULA.- COORDINACIÓN POR AÑOS, ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS(INCLUYE UTENSILIOS DESCARTABLES) RESPONSABILIDAD DEL PLANTEL- MUSINAVAL, PUBLICIDAD, SEGURIDAD, DISTRIBUCIÓN Y COBRO DE ENTRADAS, DISTRIBUCIÓN ÁREAS PARA ACTIVIDADES (PARQUEOS, KIOSCOS, MESAS, SILLAS, ESTRADOS, ETC.), PARTICIPACIÓN PERSONAL DE LIMPIEZA, OTROS.

16 MAYOR PARTICIPACIÓN PADRES DE FAMILIA
SE REQUIERE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA A TRAVÉS DE SUGERENCIAS, RECOMENDACIONES E INQUIETUDES, POR MEDIO DE LA OFICINA DE APAFA, PÁGINA WEB DEL LNAG ( O LOS COMITÉS DE AULA. CONTINUAR REUNIONES PERIÓDICAS CON LA DIRECCIÓN Y PLANTA ADMINISTRATIVA DEL LNAG CON EL FIN DE ANALIZAR SUGERENCIAS PADRES DE FAMILIA.

17 EN EL 2007 SESIONES ORDINARIAS SEGÚN REGLAMENTO SE LLEVARÁN A CABO LA ÚLTIMA SEMANA DE LOS MESES DE MAYO, AGOSTO Y DICIEMBRE. SEGÚN EL ART. 8 (f) Y (g) DEL REGLAMENTO APAFA, ES DEBER DEL PADRE ASISTIR A LAS ASAMBLEAS Y AL PAGO DE CUOTAS Y MULTAS. SEGÚN ACUERDO DE ASAMBLEA, LA MULTA POR INASISTENCIA A CADA REUNIÓN, SE FIJÓ EN S/ SE PUBLICARÁ EN LA PÁGINA WEB DEL LNAG LA LISTA DE INASISTENCIA A LA ASAMBLEA.

18 PLAN OPERATIVO PROPUESTO PARA EL 2007

19 INGRESOS PROYECTADOS 2007 SALDO INICIAL ENERO 2007 S/. 5,469.48
PROYECCION ECONOMICA FINANCIERA INGRESOS PROYECTADOS 2007 CONCEPTO IMPORTE SALDO INICIAL ENERO S/ ,469.48 APORTES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR S/ ,600.00 MULTA POR INASISTENCIAS S/ ,000.00 MULTA POR INASISTENCIAS S/ ,000.00 INGRESO POR MUSINAVAL S/ ,450.00 INGRESO POR FUNCIÓN TEATRAL S/ ,450.00 TOTAL INGRESOS: S/ ,969.48

20 RESUMEN PROYECCIONES 2007 TOTAL EGRESOS: S/. 96,519.00
PROYECCION ECONOMICA FINANCIERA EGRESOS PROYECTADOS 2007 CONCEPTO IMPORTE Gastos ADM S/ ,585.00 Requerimientos LNAG S/ ,934.00 Gastos desarrollo actividades S/ ,000.00 TOTAL EGRESOS: S/ ,519.00 Este total proyectado sumado los S/. 33,961.40, nos da la cantidad de S/. 51,192.84, cantidad que deberá ser cubierta con la recaudación que se realice a través de DIRBIEMAR, los aportes y/o multas de APAFA y actividades en general que realicemos. RESUMEN PROYECCIONES 2007 INGRESOS S/ ,969.48 EGRESOS S/ ,519.00 SALDO PROYECTADO S/ ,450.48

21 GASTOS ADM PROYECTADOS 2007

22 REQUERIMIENTOS LNAG 2007

23 FIN DE LA EXPOSICIÓN


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