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Proyecto de Presupuesto 2018

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Presentación del tema: "Proyecto de Presupuesto 2018"— Transcripción de la presentación:

1 Proyecto de Presupuesto 2018
Rafael Flores

2 1. Los Supuestos Macroeconómicos
¿Optimismo o realismo? Variables 2017 2018 PIB 3,0% 3,5% Inflación 21,0% 15,7% Consumo 3,3% Inversión 10,1% 12,0% Exportaciones 1,8% 5,6% Importaciones 6,8% Tipo de Cambio $16,7 $19,3 Variación TC 2018: +15,6% Variación 2019 y 2020: +5,7%; +3,9% IPC 2019 y 2020: +7,7%; +6,2% - Apreciación cambiaria - Déficit comercial

3 2. Los Ingresos Ingresos Totales APN: $2,1 billones (+19,0%). Equivalentes al 17,0% del PIB. Ingresos Totales SPNF: $2,33 billones (+18,8%). Equivalentes al 18,8% del PIB (-0,2 p.p.) Recursos tributarios: $1,18 billones (+14,5%) Recursos previsionales: $ millones (+22,1%) No está previsto el impacto de la reforma tributaria. Todo puede cambiar (Impuesto a las ventanas, 1696, Guillermo II)

4 Recaudación Tributaria
Concepto 2017 2018 Variación % 20178 Diferencia En millones de $ En % del PIB Ganancias 532,083 642,261 20.7% 5.17% 5.19% 0.02% Bienes Personales 19,458 13,802 -29.1% 0.19% 0.11% -0.08% IVA Neto de Reintegros 723,354 871,642 20.5% 7.04% 7.05% Impuestos Internos 66,593 77,464 16.3% 0.65% 0.63% -0.02% Ganancia Mínima Presunta 2,831 2,178 -23.1% 0.03% -0.01% Derechos de Importación 64,869 80,641 24.3% Derechos de Exportación 75,989 86,991 14.5% 0.74% 0.70% -0.04% Tasa de Estadística 1,283 1,528 19.1% 0.01% 0.00% Combustibles Naftas 44,019 50,568 14.9% 0.43% 0.41% Combustibles Gasoil 19,243 22,243 15.6% 0.18% Combustibles Otros 36,440 39,918 9.5% 0.35% 0.32% -0.03% Monotributo Impositivo 9,914 12,055 21.6% 0.10% Créditos y Débitos Bancarios 169,731 201,738 18.9% 1.65% 1.63% Otros Impuestos 68,305 49,468 -27.6% 0.66% 0.40% -0.26% Subtotal Tributarios 1,834,111 2,152,496 17.4% 17.84% 17.41% -0.43% Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social 729,006 890,639 22.2% 7.09% 7.20% TOTAL 2,563,117 3,043,135 18.7% 24.93% 24.61% -0.31% Se prevé una baja de las retenciones a las soja del 0,5% mensual

5 Gastos Tributarios Evolución Como porcentaje del PIB

6 Rentas de la propiedad Por Jurisdicción 2017 2018 VAR. % ANSES 71.090
71,8% Tesoro Nacional 70.563 -36,3% - BCRA 60.000 - -100,0% - Banco Nación 20.000 - Otras 50.824 50.563 -0,5% Resto 200 258 28,8% Total de Rentas de la propiedad 5,9%

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8 3. Los Gastos Previsión de gastos: $2,78 billones (+16,0%)
Gastos Corrientes: $2,57 billones (+15,9%) Gastos de Capital: $ millones (+17,2%) Gasto Primario: $2,5 billones (+14,8%) Gasto Total sobre PIB: 22,5% (-0,8 p.p.) Gasto Primario sobre PIB: 21,2% (-1,0 p.p.) Principal partida: Prestaciones de la seguridad social (43,5% del gasto; +10 p.p. en dos años)

9 Gastos por clasificación económica
CONCEPTO 2017 2018 Variación % Participación % Gastos corrientes 15,9% 92,4% - Gastos de consumo 11,0% 14,6% . Remuneraciones 16,4% 11,5% .Bienes y Servicios y Otros Gastos 93.067 88.553 -4,9% 3,2% -Intereses netos y Otras rentas de la propiedad 28,1% 10,2% -Prestaciones de la Seg. Social 21,9% 43,5% - Transferencias corrientes 5,2% 24,1% - Otros gastos corrientes 74 -0,3% 0,0% Gastos de capital 17,2% 7,6% - Inversión real directa 51.194 62.245 21,6% 2,2% - Transferencias de capital 12,9% 5,0% - Inversión financiera 4.688 8.549 82,4% 0,3% TOTAL GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 16,0% 100,0%

10 Gastos por clasificación funcional
Concepto 2.017 2.018 Variación % Participación % SERVICIOS SOCIALES 21,0% 68,3% Salud 91.289 17,2% 3,8% Promoción y Asistencia Social 46.594 56.723 21,7% 2,0% Seguridad Social 51,5% Educación y Cultura 22,3% 7,3% Ciencia y Técnica 31.325 35.490 13,3% 1,3% Trabajo 8.589 9.627 12,1% 0,3% Vivienda y Urbanismo 31.136 34.640 11,3% 1,2% Agua Potable y Alcantarillado 17.165 20.230 17,9% 0,7% SERVICIOS ECONOMICOS -8,1% 11,0% Energía, Combustibles y Minería -18,7% 4,5% Comunicaciones 10.202 11.364 11,4% 0,4% Transporte 0,6% 5,0% Ecología y Medio Ambiente 6.370 7.250 13,8% Agricultura 10.331 9.797 -5,2% Industria 9.645 8.615 -10,7% Comercio, Turismo y Otros Servicios 3.723 3.500 -6,0% 0,1% Seguros y Finanzas 901 1.323 46,8% 0,0% DEUDA PUBLICA 28,2% 10,3% Servicio de la Deuda Pública TOTAL 16,0% 100,0% Concepto 2.017 2.018 Variación % Participación % ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 0,9% 5,2% Legislativa 12.671 15.226 20,2% 0,5% Judicial 41.734 49.473 18,5% 1,8% Dirección Superior Ejecutiva 13.018 13.751 5,6% Relaciones Exteriores 12.722 16.374 28,7% 0,6% Relaciones Interiores 56.338 41.980 -25,5% 1,5% Administración Fiscal 2.429 2.606 7,3% 0,1% Control de la Gestión Pública 2.196 2.615 19,1% Información y Estadística Básicas 1.510 1.963 30,0% SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 13,8% 5,3% Defensa 50.142 56.843 13,4% 2,0% Seguridad Interior 63.762 72.641 13,9% 2,6% Sistema Penal 10.495 11.900 0,4% Inteligencia 4.555 5.389 18,3% 0,2%

11 Los Subsidios Económicos
Transferencias económicas (Subsidios + Transf. de Capital) 2017: $ millones 2,3% del PIB 2018: millones 1,8% del PIB Variación: -7,0% Energía: -21,3% Transporte: +22,0% Los subsidios a la energía son el único lugar donde realmente se está ajustando el gasto 2017: Energía: -37,4%; Transporte: -2,7% Aerolíneas: 2016: $3.800 M 2017: $3.000 M 2018: $1.800 M

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14 La Inversión Pública Gasto de Capital 2018: $ millones (1,7% del PIB y 11,1% de la inversión prevista) Variación: +17,2% IRD: $ millones (+21,6%) Transferencias de capital: $ millones (+12,9%) .A provincias y municipios: $ millones (+15,8%) .A otras entidades del sector público: $ millones (+938%) A este monto se suman $ millones en asociaciones público-privadas. Y cerca de $ millones en programas de inversión prioritarios. IRD: Obras viales (El 70% de los proyectos son del Ministerio de Transporte) Transferencias al sector público: PROCREAR, AYSA (acueductos y obras, sobre todo en PBA), energía nuclear e infraestructura ferroviaria.

15 La Inversión Pública Proyectos de inversión por provincia
El 10% del gasto de capital corresponde al Plan Belgrano (que suma, en total, $ millones)

16 Inversión pública por habitante
Proyectos de inversión por provincia (no equipamiento ni gasto no asignable a provincias) El 10% del gasto de capital corresponde al Plan Belgrano (que suma, en total, $ millones)

17 4. Resultados 2017 2018 Económico -4,5% -3,9% Primario -4,2% -3,2%
En % del PIB 2017 2018 Económico -4,5% -3,9% Primario -4,2% -3,2% Financiero -6,1% -5,5% Objetivo del gobierno El gobierno se mide a sí mismo por el resultado primario. Pero el que define las necesidades de financiamiento es el financiero.

18 4. Resultados

19 5. Endeudamiento El talón de Aquiles del gradualismo?
Déficit 2018: 5,5% PIB Amortizaciones de deuda: 10,3% PIB Inversión financiera: 1,9% PIB Necesidad bruta de financiamiento: 17,9% PIB ($2,2 billones) Pero hay financiamiento “automático” de… Adelantos transitorios BCRA Operaciones intra Sector Público Financiamiento de Organismos Multilaterales Necesidades efectivas de financiamiento: $1,03 billones (8,3% PIB)

20 Sustentabilidad Proyección 2018-2019 Stock de deuda: 34,3% PIB
Intereses: 2,2% PIB Condiciones Reducción del déficit Tasas bajas

21 6. Conclusiones Recuperación del presupuesto
Consolidación del gradualismo ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria? El gasto es rígido Falta una revisión profunda de la calidad del gasto Política fiscal expansiva vs. Política monetaria contractiva La deuda no es un problema (por ahora) Presupuesto no solo como herramienta de administración sino también como instrumento de programación económica y social y como acto legislativo. La mitad de la reducción del déficit son los subsidios. Las rigideces del gasto hacen necesaria una revisión profunda.

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