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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
AUDITORÍA FINANCIERA II Luis Fernando Valenzuela Jiménez
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FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA
V I D N C A C O N T R L I N F O R M E
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FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA
PLANEACIÓN
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FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA
PLANEACIÓN REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
5
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA
PLANEACIÓN REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO OBTENCIÓN DE EVIDENCIA
6
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA
PLANEACIÓN REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO OBTENCIÓN DE EVIDENCIA ELABORACIÓN Y EMISIÓN DEL INFORME
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PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA
8
PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA
CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
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PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA
CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA PLAN GENERAL DE LA AUDITORÍA
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PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA
CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA PLAN GENERAL DE LA AUDITORÍA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA
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CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
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CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
MATRIZ D O F A TÉCNICA DE LAS 7 S
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CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
MATRIZ D O F A STRATEGY STRUCTURE TÉCNICA DE LAS 7 S STYLE SYSTEMS SKILLS STAFF SHARED VALUES
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CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
MATRIZ D O F A STRATEGY STRUCTURE TÉCNICA DE LAS 7 S DEBILIDADES OPORTUNIDADES STYLE SYSTEMS SKILLS STAFF AMENAZAS FORTALEZAS SHARED VALUES
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PLAN GENERAL DE LA AUDITORÍA
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PLAN GENERAL DE LA AUDITORÍA
Objetivo General del Plan de Auditoría
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PLAN GENERAL DE LA AUDITORÍA
Objetivo General del Plan de Auditoría Actividades Necesarias
18
PLAN GENERAL DE LA AUDITORÍA
Objetivo General del Plan de Auditoría Actividades Necesarias Programa General de Auditoría
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PLAN GENERAL DE LA AUDITORÍA
Objetivo General del Plan de Auditoría Actividades Necesarias Programa General de Auditoría Introducción
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PLAN GENERAL DE LA AUDITORÍA
Objetivo General del Plan de Auditoría Actividades Necesarias Programa General de Auditoría Introducción Objetivos de las Pruebas
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PLAN GENERAL DE LA AUDITORÍA
Objetivo General del Plan de Auditoría Actividades Necesarias Programa General de Auditoría Introducción Objetivos de las Pruebas Programa de Auditoría
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO LA ADMINISTRACIÓN
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO LA ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE CONTABILIDAD
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO LA ADMINISTRACIÓN CONTROLES INTERNOS SISTEMA DE CONTABILIDAD
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO A U D I T O R LA ADMINISTRACIÓN CONTROLES INTERNOS SISTEMA DE CONTABILIDAD
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO El SISTEMA DE CONTABILIDAD
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO El SISTEMA DE CONTABILIDAD PLAN Y CÓDIGO DE CUENTAS
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO El SISTEMA DE CONTABILIDAD PLAN Y CÓDIGO DE CUENTAS FORMATOS Y DOCUMENTOS
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO El SISTEMA DE CONTABILIDAD PLAN Y CÓDIGO DE CUENTAS FORMATOS Y DOCUMENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO El SISTEMA DE CONTABILIDAD PLAN Y CÓDIGO DE CUENTAS FORMATOS Y DOCUMENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS COMPROBANTES Y LIBROS DE CONTABILIDAD
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO El SISTEMA DE CONTABILIDAD PLAN Y CÓDIGO DE CUENTAS FORMATOS Y DOCUMENTOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS COMPROBANTES Y LIBROS DE CONTABILIDAD
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO El SISTEMA DE CONTABILIDAD PLAN Y CÓDIGO DE CUENTAS ANÁLISIS Y EVALUACIÓN FORMATOS Y DOCUMENTOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS COMPROBANTES Y LIBROS DE CONTABILIDAD
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ELEMENTOS CLAVE
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ELEMENTOS CLAVE CONTABILIDAD
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ELEMENTOS CLAVE CONTABILIDAD SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ELEMENTOS CLAVE CONTABILIDAD SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NORMAS
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Qué es el sistema de control interno ?
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Qué es el sistema de control interno ? Plan de organización y métodos y procedimientos
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Qué es el sistema de control interno ? Plan de organización y métodos y procedimientos Para ayudar al logro del objetivo organizacional,
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Qué es el sistema de control interno ? Plan de organización y métodos y procedimientos Para ayudar al logro del objetivo organizacional, La salvaguarda de activos,
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Qué es el sistema de control interno ? Plan de organización y métodos y procedimientos Para ayudar al logro del objetivo organizacional, La salvaguarda de activos, La prevención y detección de fraudes y errores,
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Qué es el sistema de control interno ? Plan de organización y métodos y procedimientos Para ayudar al logro del objetivo organizacional, La salvaguarda de activos, La prevención y detección de fraudes y errores, La corrección de los registros contables
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Qué es el sistema de control interno ? Plan de organización y métodos y procedimientos Para ayudar al logro del objetivo organizacional, La salvaguarda de activos, La prevención y detección de fraudes y errores, La corrección de los registros contables Y preparación oportuna de información financiera confiable
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO OBJETIVOS
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO OBJETIVOS Operaciones según las normas
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO OBJETIVOS Operaciones según las normas Registros oportunos, por valores correctos, en cuentas apropiadas, en el período correspondiente
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO OBJETIVOS Operaciones según las normas Acceso a los activos con autorización Registros oportunos, por valores correctos, en cuentas apropiadas, en el período correspondiente
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO OBJETIVOS Operaciones según las normas Acceso a los activos con autorización Registros oportunos, por valores correctos, en cuentas apropiadas, en el período correspondiente Registros contables de activos comparable con los existentes
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO P R O C E D I M N T S
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CORRECCIÓN ARITMÉTICA; P R O C E D I M N T S
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CORRECCIÓN ARITMÉTICA; CONCILIACIONES; VERIFICACIONES; P R O C E D I M N T S
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CORRECCIÓN ARITMÉTICA; CONCILIACIONES; VERIFICACIONES; CUENTAS DE CONTROL Y BALANCES DE PRUEBA; APROBACIÓN Y P R O C E D I M N T S
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CORRECCIÓN ARITMÉTICA; CONCILIACIONES; VERIFICACIONES; CUENTAS DE CONTROL Y BALANCES DE PRUEBA; APROBACIÓN Y P R O C E D I M N T S CONFIRMACIONES; COMPARACIONES;
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CORRECCIÓN ARITMÉTICA; CONCILIACIONES; VERIFICACIONES; CUENTAS DE CONTROL Y BALANCES DE PRUEBA; APROBACIÓN Y P R O C E D I M N T S CONFIRMACIONES; COMPARACIONES; ARQUEOS; CONTEOS
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO OBTENCIÓN DE EVIDENCIA
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