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Publicada porEpifanio Rozas Modificado hace 10 años
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Junta Directiva Proyección Mar. 26, 2009-JDC
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ÍNDICE Estado financiero de P y G, del presupuesto 2009
Capacidad actual de producción y Etapa 1 Clientes en espera de respuesta y cliente futuros. Lay out ETAPA 1 Cronograma de tiempos ETAPA 1 Inversión requerida P y G Etapa P y G Etapa Nueva capacidad ETAPA 2 P y G de la capacidad ETAPA 2 Lay out ETAPA 2 Cronograma de tiempos ETAPA 2 Inversión requerida ETAPA 2 P y G Etapa
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Presupuesto 2009
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Capacidad de Planta Actual y Etapa 1
Crecimiento en Ampollas de 40 millones a 62 millones Crecimiento en Frascos de 29.5 millones a 43.8 millones
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Clientes en espera de respuesta y clientes futuros
Total ampollas = 24,000,000 que representa en 15 % de la demanda de estos clientes. Total frascos = 26,000,000 con exportación a Brasil. Se reduce la capacidad disponible para VTF
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Lay out etapa 1
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Cronograma de tiempos Etapa 1
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Inversión requerida Etapa 1
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P y G al 80% Etapa 1 –AÑO 2009
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P y G al 85% CAP Etapa 1- AÑO 2010
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Capacidad de Planta Etapa 2
Crecimiento en ampollas de 62 millones a 84 millones anuales Crecimiento en una nueva línea de Carpules de 10.2 millones Los frascos se mantienen en millones
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Lay out etapa 2
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Inversión requerida Etapa 2
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P y G al 85% CAP. Etapa 2- AÑO 2010
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