Descargar la presentación
La descarga está en progreso. Por favor, espere
1
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017
3
Hitos en la Evolución del Control Interno y la Gestión de Riesgos
2017
4
Comparativa COSO 1992, COSO ERM 2004 y COSO 2013
E.U.
5
Comparación de los Modelos de Control Interno Internacionales
7
MODELOS DE CONTROL INTERNO COLOMBIANOS
1. Estructura del Modelo Estándar de Control Interno 1997 Ambiente de Control. Principios y valores Compromiso y respaldo de la Alta Dirección Cultura de Autocontrol Cultura del diálogo Operacionalización de los elementos. Esquema Organizacional Planeación Procesos y Procedimientos Desarrollo del Talento Humano Sistemas de Información Democratización de la Administración Pública Mecanismos de verificación y evaluación Documentación. Memoria Institucional Manuales Normas y Disposiciones Internas Retroalimentación y mejoramiento. Comité de Coordinación de Control Interno o instancia de coordinación Planes de Mejoramiento Seguimiento
8
2. Estructura del Modelo Estándar de Control Interno 2002
Ambiente de Control. Principios y valores Compromiso y respaldo de la Alta Dirección Cultura de Autocontrol Cultura del diálogo Administración del riesgo. Valoración del riesgo Manejo de riesgos Monitoreo Operacionalización de los elementos. Esquema Organizacional Planeación Procesos y Procedimientos Desarrollo del Talento Humano Sistemas de Información Democratización de la Administración Pública Mecanismos de verificación y evaluación Documentación. Memoria Institucional Manuales Normas y Disposiciones Internas Retroalimentación. Comité de Coordinación de Control Interno o instancia de coordinación Planes de Mejoramiento Seguimiento
9
3. Estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2005
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Acuerdos, compromisos o protocolos éticos Desarrollo del Talento Humano Estilo de dirección COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Planes y programas Modelo de operación por procesos Estructura organizacional COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Contexto estratégico Identificación del riesgo Análisis del riesgo Valoración del riesgo Políticas de administración del riesgo
10
Estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2005
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL Políticas de operación Procedimientos Controles Indicadores Manual de procedimientos COMPONENTE INFORMACIÓN Información primaria Información secundaria Sistemas de información COMPONENTE COMUNICACIÓN Comunicación organizacional Comunicación informativa Medios de comunicación
11
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN Autoevaluación del control
Estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2005 SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN Autoevaluación del control Autoevaluación de gestión COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Evaluación del Sistema de Control Interno Auditoría Interna COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO Plan de Mejoramiento Institucional Planes de Mejoramiento por Procesos Planes de Mejoramiento Individual
12
4. Estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014
17
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2017
LEY 1753 DE 2015
18
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2017
LEY 1753 DE 2015 MEN – CNA
20
MODELADO DE LA ENTIDAD PÚBLICA
MINISTERIOS ENTIDADES TERRITORIALES ENTIDADES MIXTAS
21
Estructura Organizacional
22
Mapa de Procesos
23
Modelo para la diseño de la Estrategia del Sistema de Control Interno
27
Organización
29
ORGANIZACIÓN
30
ORGANIZACIÓN
33
organización INSTITUCIÓN
39
MUCHAS GRACIAS CONGRESO MUNDIAL DE CIBERNÉTICA Y SISTEMAS WOSC
ROMA-2017 MUCHAS GRACIAS
Presentaciones similares
© 2024 SlidePlayer.es Inc.
All rights reserved.