Resumen del escenario: 1

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Transcripción de la presentación:

Gestión de rappel: Bonificación en especie SAP Best Practices Baseline Package (España)

Resumen del escenario: 1 Objetivos y ventajas: Objetivo Este escenario describe toda la secuencia de procesos relativa a un proceso de ventas estándar (fabricación contra stock) con un cliente, incluida la bonificación en especie. El proceso empresarial abarca todas las etapas, desde la creación de un pedido a la compensación de la cuenta de deudor tras recibir el pago. Ventajas Una vez introducida la orden, se lleva a cabo una verificación de disponibilidad y se determina automáticamente el puesto de expedición. La bonificación en especie incluida se determina automáticamente. Se crea un documento de facturación y se realizan las contabilizaciones en FI y CO. Flujos de proceso clave cubiertos Creación de pedidos de cliente Confirmación de pedido Entrega Picking Salida de mercancías Facturación

Resumen del escenario: 2 Aplicaciones de SAP necesarias: Obligatorias SAP ECC 6.0 EhP3 Roles de la empresa implicados en los flujos de proceso Gestión de ventas Almacenista Facturación Deudores

Resumen del escenario: 3 Descripción detallada del proceso: Gestión de rappel: Bonificación en especie El proceso se inicia con la creación de un pedido de cliente estándar. Se crea un registro de condiciones de bonificación en especie correspondiente al material utilizado. Así, el cliente recibe una determinada cantidad de bonificación en especie en función de la cantidad solicitada. Se verifica si se cuenta con suficiente material en el almacén necesario. En caso contrario, se lleva a cabo un movimiento de stock. A continuación, se generan los documentos de picking para los almacenistas para la puesta a disposición del producto para su envío al cliente. Una vez efectuado el picking, la cantidad efectivamente enviada debe registrarse en el sistema para asegurarse de que no haya diferencias entre el pedido de cliente y el documento de entrega. En caso de que hubiera diferencias reales, esto también se puede documentar para garantizar contabilizaciones correctas. Tras la realización del picking, el almacenista deberá liberar sistemáticamente el stock. Esta liberación de stock es el registro real de la cantidad que se ha enviado al cliente. Estos resultados en el registro del precio de coste de las mercancías vendidas se registran en la contabilidad financiera. Una vez liberado el stock, la entrega se puede facturar y los ingresos junto con el precio de coste de las mercancías vendidas se registran en la contabilidad interna. Esta etapa supone el fin de la operación contable en Comercial. La etapa final de este documento describe la contabilización, preparación e impresión de facturas e informes de cliente y cómo se registran los pagos y su compensación para garantizar que el saldo de cuenta de cliente abierto se ha reconciliado.

Diagrama del flujo de procesos Gestión de rappel: Bonificación en especie Evento El cliente necesita comprar un producto Cliente Confirmación de pedido Nota de entrega Documento de facturación Gestión de ventas Entrada de pedido de cliente Almacenista Pool de entregas Contabilización de la salida de mercancías Inventario COGS Lista de picking Factu-ración Facturación Deudo-res AR–Entrada de pagos (157) Tareas de cierre SD (203) AR= Deudores, COGS = Precio de coste

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