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Cuenta Pública Hospital San Camilo Gestión 2010. 2.

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Presentación del tema: "Cuenta Pública Hospital San Camilo Gestión 2010. 2."— Transcripción de la presentación:

1 Cuenta Pública Hospital San Camilo Gestión 2010

2 2

3 3 Producción Hospitalaria Población atendida: 61.342 personas 61.342 personas

4 1 4 Producción Hospitalaria Ambulatoria Consultas Médicas CAE 16.6%

5 5 Producción Hospitalaria Ambulatoria

6 6 Producción Hospitalaria: Urgencias Total Consultas de Urgencia 13%

7 7 Producción Hospitalaria: Urgencias Desglose según Categorización

8 8 Intervenciones Quirúrgicas 5,0%

9 9 Intervenciones Quirúrgicas

10 10 Producción Hospitalaria: Diálisis Promedio Pacientes Crónicos Atendidos 15,5%

11 11 Producción Hospitalaria: Total de Partos

12 12 Chile Crece Contigo

13 13 Producción Hospitalaria: Hospitalizados

14 14 Producción Hosp.: Apoyo Diagnóstico 14.1%

15 15 Producción Hospitalaria 14% 7%

16 16 Producción Hosp.: Apoyo Terapéutico Farmacia 5,0%

17 17 Producción Hospitalaria: GES

18 18 Listas de espera: Consultas Médicas Lista de Espera al 31 de Diciembre de 2010 Especialidad Personas Otorrinolaringología……….…….1756 Oftalmología…..…………….…....1105 Neurología…………………….…..682 Neurología Infantil…….………….364 Cardiología……………….…….….344 Neurocirugía……………….………125 Nefrología ………………….…….…72 Cardiología Infantil ……….…….….60 Otras especialidades……….………169 Total lista de espera……….…..…….4677

19 19 Recursos Humanos Ley Nº 18.834/89 Estatuto Administrativo Directivos 03 Profesionales 157 administrativos 70 técnicos 262 Auxiliares 78 total 570 Ley Médica 114 Honorarios 25 prest. de servicios individuales 14 Total General 723

20 20 Recursos Humanos: Dotación Ley Médica Ley 15.076 Dotación provistos vacantes Ley 19.664 hrs. médicas hrs. provistas hrs. vacantes

21 21 Recursos Humanos

22 22 Recursos Humanos: capacitación

23 23 Situación Financiera Total Ingresos M$ Año 2008Año 2009 Año 2010 InicialFinal 9.893.01112.159.4509.423.55014.125.770

24 24 Situación Financiera Total Gastos Actualizados M$ Año 2008Año 2009Año 2010 9.825.70412.334.88714.060.301

25 25 Situación Financiera Deuda correspondiente a prestaciones realizadas año 2009 Mayores Transferencias Pago de Deuda Mes Deuda SIGFE Dic-2009142.612.716 Enero352.803.596 Febrero495.014.330 Marzo 670.651.275 Abril 749.888.068 Mayo 712.596.059 Junio 881.436.261 Julio 968.442.221 Agosto 994.244.963 Septiembre 765.462.981 Octubre 634.769.776 Noviembre 634.689.443 Diciembre 66.319.603

26 26 Inversiones 2010 Inversiones Ministeriales: 368.483.235 Inversiones equipamiento GES: 449.816.550 UCI Pediátrica equip. Médico: 212.936.699 UCI Pediátrica Infraestructura: 150.000.000 Fondos para la reconstrucción 48.746.644 Total Inversiones 2010: 1.229.983.343 Inversión equipamiento médico 2011: 2.775.763.000

27 Inversiones 2010

28 28 PARTICIPACION SOCIAL

29 29 OIRS: Reclamos, Felicitaciones, Sugerencias 2.4% Total solicitudes ciudadanas: 826

30 30 OIRS: desglose de los reclamos

31 31 DESAFÍOS 2011 SATISFACCIÓN USUARIA MANEJAR PPTO. DE AUSTERIDAD REFORMULAR PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CONSOLIDAR PROYECTO DE NORMALIZACIÓN Reducir listas de espera ACREDITACIÓN EN CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE PUESTA EN MARCHA UCI PEDIATRICA

32 Gracias.


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